真实的业务可以开发票,没有风险的。

老师帮忙解决一下,表述, 我们有两个公司,分别为,山东和北京, a是山东客户。b是a的客户。 a觉着他公司小,就利用我们北京,纯是把北京借给他用,我们不收任何钱。 接下来,b给北京签订合同并且b给北京打款,北京开票给b了,由于a欠山东货款,a用b给北京的款,直接顶替山东货款, 这样可以吗
请问一下我们有个公司名称是:海南XXX有限公司。现在要把海南改成了北京,现在变成:北京XXX有限公司了。请问这个公司名字变了,是不是税务也要变呢?这个要怎么注销原来的税务吗?
老师请问一下,我是海南公司A公司的法人,也是B公司的法人,B公司有个股东是一家公司,公司名称是北京天图。我的A公司与这家北京天图有业务往来,北京天图给A公司开票。这中间有没有税务风险呢
问题背景:完我们有一家境内公司是北京公司A,一家境外公司香港公司B,香港公司B公司有取得香港银行贷款,700万,北京公司A向香港公司B借款700万,是无偿借款,没有利息。 问题:1北京公司A在银行做外债登记,还款的时候700万原路还款,请问老师我是无利息借款,那么我们A公司不用替香港公司B公司代扣代缴任何税吧,这样的无偿借款是否被允许,有时间要求吗?
老师您好,请教一下,A公司的股东是另一个公司B,B公司的法人在A公司发工资交社保,这个有没有什么税务风险的?如果这个法人在B公司也领一份工资有没有问题?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
这不会存在关联关系影响吗
你好是的是关联关系的 没有影响
那要是有真实,有不真实的,是不是最好不要用关联关系的公司做业务
不真实的造假那是一定有风险的,真实的没有风险。