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老师,请问专票如果开的燕窝,这个进项税额可以抵扣卖设备的销项税额吗?

2023-12-20 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-20 11:33

你好,这个是用到哪里的呢?

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快账用户2151 追问 2023-12-20 11:37

送礼,好像是

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齐红老师 解答 2023-12-20 11:38

那送礼的计入招待费是不能抵扣的。

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快账用户2151 追问 2023-12-20 11:44

那它在什么情况下可以抵扣呢?

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齐红老师 解答 2023-12-20 11:44

销售的就可以抵扣的 

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快账用户2151 追问 2023-12-20 11:49

那公司房屋租赁费呢?可以抵扣玛?

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快账用户2151 追问 2023-12-20 11:49

是损益类的都不能抵扣玛?

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齐红老师 解答 2023-12-20 11:50

看财税2016 36号文件列举的个人福利集体消费免税项目餐饮服务简易征收这些都不能抵扣看财税2016 36号文件列举的个人福利集体消费免税项目餐饮服务简易征收这些都不能抵扣没有列举的都可以抵扣。

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快账用户2151 追问 2023-12-20 11:56

额,明白了,这个文件在哪里可以全面查看啊?

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齐红老师 解答 2023-12-20 12:08

国家税务总局官网法规库查询或者直接百度都能找到。

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你好,这个是用到哪里的呢?
2023-12-20
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-06-07
您好,可以的,可以抵扣的
2024-08-30
你好,可以可以抵扣的
2024-07-03
您好,这种的话可以的,直接计入应交税额-待认证进项税额
2024-08-07
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