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想问一下,先抵扣进项税额,次月入账,下述的分录有税法或准则的要求嘛,依据是什么呀 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款 次月 借:管理费用 贷:其他应付款 谢谢

2023-12-20 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-20 14:46

你好,它属于哪一个月的费用。

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你好,它属于哪一个月的费用。
2023-12-20
借其他应收款 贷应交税费应交增值税进项转出
2025-06-14
这里的其他应付款都改成其他应收款。
2025-02-18
借管理费用、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款, 这个就形成了其他应付款余额啊,这个这个款项支付出去了吗
2022-08-03
你好,这个不用以前年度损益调整,直接借库存现金贷其的应付款。
2023-05-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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