借:预付账款 贷:其他应付款 需要法人的付款记录

老师,我想问下你,其他应付款……个人所得税期末余额为贷方余额7.4,现在年底了,我想把这个7.4给抹平。我要怎么做一笔分录呢?
你好,老师我预付账款期末余额在贷方,有一笔款30万法人自己付给对方,没有走公帐,这个要怎么平呢
你好,老师预付账款期末借方有余额,对方不开票了,因为21年就没有合作了,那这个余额怎么处理好呢
你好,老师,营业外收支这个科目怎么用,预付账款期末借方余额对方不开发票,因为跨年了,这是走库存还是走营业外收还是支,往来款的4个科目期末有余额都怎么处理呢
你好,老师。我公司有一笔款项是我们给对方开发票了,对方没给我们付款。现在这笔款项也收不回来,我公司想自己不收了,想平账。应该放哪个科目呢
老师,一般纳税人开出去的专票,对方如果入账是不是必须经过对方允许才能开红字发票
如何资金在在账户上呆一天然后打给个人,算实缴吗?
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
如果微信或者个人银行转账记录贴在后面是吧
这样有没有什么风险
这个是正常的操作。只要不是第3方公司付款就行。建议还是对公支付
第3方公司付款是有什么风险?是不是账流不一致
税局会认定是虚开发票