这个不需要调整平的,正确申报增值税就是

老师,您好: 进项税额转有余额,是去年结转过来的,余额在借方,这样子有没有错,错了要怎么调整
老师你好,以前年度的进项税额已经认证抵扣了,结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的,报表没有错误,但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额,都写成管理费用了。现在在做调整 借:应交增值税进项税额10 贷:管理费用10 借:管理费用10 贷:以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加,我应该怎么调整呢?
老师,您好!结转进项税的时候,用了“进项税额转出”这个三级科目,而且现在已经跨年了请问现在要调整过来,应该怎么调整呢?
老师你好,关于月底转出增值税的问题,以前的会计都没有做转出都是直接缴纳的,而且进项和销项这2个科目一直都有余额的,如果我现在要想调整我应该怎么做呢
老师您好,代账公司做账时已经抵扣的发票没有记账入科目,现在更正的时候进项税额就多出来了,这个多出来的进项怎么调整?
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
老师,这个凭证是一个错误的凭证吧,正常进账税额转出在贷方的
是的,方向整反了的哈。现在补做一笔反向的分录。金额*2
如果本年的进项多于销项是怎么做凭证呢
不需要做凭证的了。下年继续抵扣
我发现我们会计是想认证抵扣进项,然后做成了那笔凭证,现在应该是要做相反的分录调整回来吧
他的意思可能是已经转出的进项。重新转回
您可以报税的数据,实际上这个金额是进项税额,进账是多于销项的
你要看他以前是否做过进项转出,然后再转回?
他就是按照字面意思理解,用了进项税额转出这个科目,然后导致所有的增值税都不对,那我可以根据报税数据去调整到正确的科目?
那就每个月都这么计算,跟申报表核对 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
我可以只按照这月申报的表去调整?我是想着销项税是税盘自带,抵扣也有明细,如果对上了,我就把之前的增值税都原路冲回,然后按照正确的做进去 这样可以吗?
嗯嗯,调整为正确的就行