你好; 你们发票有吗 ?发票是你们真实业务不; 这样好判断的
老师好,我们是一般纳税人,在计提农产品进项税的时候,用投入产出法计提进项税可以抵扣一部分销项,税务的说我们用的方法不对,应该用成本法,如果用成本法的话计提的进项税要比产出法的少,所以要把之前多计提的那部分进项税额转出来,这样的分录要怎么做呢?分几笔做呢?转出的这部分进项要冲减什么科目呢?
老师,你好,我的增值税账簿上金额和申报的不一致,这要怎么调整,不知道是之前哪一笔分录错了,查账也查不出来,怎么调整呢
老师你好,我是一个一般纳税人公司,但是公司承接的项目全部是简易计税,公司刚成立的时候有一部分费用票进项留底了,我现在做进项税额转出是填写增值税附表二里的17列简易计税方法进项税额转出还是23b其他应做进项税额转出,填写哪一列呢!
老师,您好!我们是一般纳税人,税务申报系统里待抵扣进项税额是10000,我们公司账里面是11000,现在税务通知将待抵扣转出,差额1000怎么调整?现在查不出来是什么原因造成的有差额。
老师,我公司是一般纳税人,抵扣的一部分进行发票不合格,现在做了进项税额转出,怎么做账务处理呢
2014年总公司无偿划拔一块土地给我公司,因一直不知价值,会计没有入账,2025年经评估公司评估知道土地价值,但寿命不清楚,问本公司是否对土地作分摊,以及从什么时候分摊?
老师,2023年收到的政府补贴入账到营业外收入企业所得税申报表把这笔计入营业外收入,税务局说看不来我们政府补助的 金额 计入了收入项 我们报 申报表时 明细项未填写 只在营业外收入 填写了 总金额 税务局让我们改 这种情况我们怎么改
一般纳税人砂石简易征税,超500万还可以享受3%简易征税吗
老师,如果公司租了地,好像说是为了融资,又转租出去,这种要怎么核算?
老师,自产砂石,超过500万销售额,一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗?我们是自己买的矿山,机械设备工人等自己生产出来砂石
为什么调400不是200不太懂
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
老师 请问个人名义开的普票能入账做费用吗 怎么做账
有发票的,是真实业务,因为是之前那个会计做的账,不知道是不是把专票弄成普票做了,所以现在就差几十的税额,现在也查不到到底是哪里的问题
你好; 你看看是不是不允许抵扣的发票; 所以含税记入成本费用了
现在就是查不到呢,一般遇到这样的差的税额这种情况怎么处理呢
你好1; 一般是去查账的; 查看申报表和 账上数据的 ;要看什么原因的
凭证找不到,交接过来的时候,这些都没给,只有一些期初数据,现在从待抵扣的税额转出就发现差几十,直接调账的话怎么做呢
你好; 如果这样的话; 你的意思不想查了。 直接调整的 账务处理是吗 ? 你这个科目在什么方向; 具体挂的什么科目 ;我看看怎么处理
原本是借未交增值税,贷,待认证税额,但是现在贷方无余额了
你好; 你现在是待认证件进项税 这个科目 有贷方金额吗 ; 你就说现在要清理那个科目 什么方向就行了。
应该待认证进项里应该有余额才对,要调到未交增值税里,但是现在没有余额了,就是差的这个几十块,未交增值税里就没有这几十了
你好; 那你 就在未交增值税 贷方还是借方有余额了 ? 你待认证进项税是 清理掉了吗
本来未交增值税余额只有50,现在余额有100
这差额50该用哪个科目调整呢
你好; 是贷方的余额不对还是借方余额不对; 你要明确下;等下怕我做错科目哈; 影响你的
贷方余额不对
贷方不对; 你调整50 ; 做;一笔; 借应交税费-未交增值税贷 营业外收入 ; 这样调整偶 你还有50的金额挂着次月缴纳就平衡了。 你记得写一个情况说明 老板签字做附件哈
好的,谢谢老师
不客气的; 希望能帮到你 ; 周末愉快!