你好,这个不是必须要开票的

老师我在电子税务局申请领的电子发票,税务局已经审批局了。我是不是还要在发票机子上导入???我没去弄。我今天开票都没有发票到我的开票系统。我是不是少了那一步?
个体户,开的是普通电子发票,刚刚税务局来电话说让我们在全国增值税发票查验平台上面查验发票,查验自己的发票怎么操作
老师,我们在上海,客户要求我们在项目所在地厦门开票,然后我咨询那边电子税务局说开好外经证后,我们这边开发票,然后去厦门电子税务局预缴,我没太明白这个是啥意思
老师我收到一张材料发票,也认证了,后来这个发票不是要开给我们公司的,对方在电子税务局做了红字发票申请,我这边也在电子税务局已经做了确认,那这笔款我要怎么做账呢
如果企业本月收到货款,下个月在发货,客户要求本月开发票,提前开票的行为,账务处理该怎么做,才能保证账上确认的销项税和电子税务局的销项税一致。
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
那就用我做的纸质发票入账是吗,没有增值税的,为什么有些企业说要开零税率,正确的应该怎么做呀
这个看地区的要求吧,因为你这个本身是免税的,所以不开票也没问题