你好,那你现在不是红冲直接补税,是这个意思吗?

老师,要是我们有张发票税率原来应该是13个点的发票结果错开成3个点了,又跨月了,那我现在报税该怎么报?这个月是按3个点的开票金额来报税还是按13个点来报税?
我这边之前开了一张普票是税率1,后来发现有错误就红冲重开(重开日期是5.27),但是6月税务局通知我这张票开错了应该要开免税,那这个月的季报关于税率1和免税之间的差额我应该要注意什么呢?假如说本来我这个季度只开了70000,但是开免税之后实际销售金额是70005.99,实际销售税额是-5.99,那我在申报的时候是怎么去申报呢?
老师,小规模纳税人,2月红冲了38000电子普通发票,是去年4月开的,然后3月开了30000销项发票,那3月申报增值税的时候,应该怎么申报这些金额呢
老师,小规模纳税人,2月红冲了38000电子普通发票,是去年4月开的,然后3月开了30000销项发票,那3月申报增值税的时候,应该怎么申报这些金额呢@郭老师
老师,7月31号开了一张普票,结果8月2号发现出纳把税率本应是9开错成了13,发票已经冲红,请问报税怎么报?8月申报7月税款时按照13申报?还是因为已经红冲了相当于7月未开9的票在销项表里13不填,而是在9的未开票金额里填写实际应该开票的金额?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
是的,直接去更正申报
你好,那就倒挤出来的 19.16/13%
那老师,补交19.16的税额正确吗?
你好,不含税的金额是多少?
含税金额是223,之前按3%交个税
223/1.03*13% 你好 需要交这些的。
不明白呢,之前是不含税金额216.51,税率3%,税额是6.49,现在要按13%更正交税,应该补交多少税?
不含税的金额它是固定的吧,这个理解吗?用不含税的金额乘以13%,就是你一般纳税人需要正常交的,然后再减去3%交纳的,这个就是你需要补的。
不管税率是多少,不含税的金额这个是固定的。
但是老师,那是发票开错了啊?所以金额才是216.51,如果开具的是13%的税率,那金额就是197多啊?
是的,就是用这个金额呀。
那你的意思是价税合计还是223,然后用223除以1.13乘以13%嘛,这个算出来的不准确。
老师,你刚才上面说提按223/1.03*13%计算税额
对的,是的,是按照这个来的。
就是按照这个计算吗?
对的,是的,是这么做的。
老师,你不是说这样计算不准确吗?
那你自己选择 你非要这么计算 可以啊 又不是一成不变
那老师的意思是两个方法都可以吗?
是的都可以 自己选择的