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去年收到一张专票,增值税已经抵扣了,现在12月对方说金额有问题,需要我们开红字给他们,请问我们的账务怎么做呢

2023-12-21 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-21 10:04

你好,这个按照去年做账的直接做负数就可以的

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快账用户3689 追问 2023-12-21 10:06

不是调整去年损益吗,直接做负数?

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齐红老师 解答 2023-12-21 10:07

对,这个不用调整,去年的损益,你直接冲减当年的收入就可以

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快账用户3689 追问 2023-12-21 10:08

增值税在去年就抵扣了

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齐红老师 解答 2023-12-21 10:09

对呀,你今年开了红色发票就是冲减今年的销项税额

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你好,这个按照去年做账的直接做负数就可以的
2023-12-21
您好 是您单位开具红字发票给对方
2020-08-10
因为你已经抵扣了,所以你在开票系统里申报一下,把申报单给了开票方重新开具发票。
2021-03-11
你好,你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票,多开了多少,你开多少就行。
2021-12-06
你们出红字发票信息表,让对方开红字发票。
2022-04-08
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