他们要开负数发票才能进项转出

老师,4月开具给购买方的专票,9月这里发现开票信息不对,对方提交了红字申请表,并且已经抵扣,我该怎么操作?我开具红字专用发票以后,还用不用开具正确的发票呢
我们是购买方取得了100万发票,只有纸质专票一张。退货了其中一项产品10万元。这张票我们没认证也没抵扣。就给销售方开了10万红字单,他开了和信息单一致的红字票给我们了。这种我们后续账务处理就是对饮蓝字需要认证抵扣了,把冲红的数据天道附表二就行了吧。现在不抵扣不处理!我这种说法没问题吧
老师好,我是购买方,对方专票开的有误,但我已经把专票抵扣了。随后给他们开过红字信息表,他们也成功开具红冲票,并重开发票了,需要做税额转出吗?怎么操作?
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
老师,购买方10月份已经抵扣的发票,有一部分退回来的,12月份说要开红字发票,我这边以为他们还没抵扣,就给开了红字发票和红字信息表,现在他们那边说没有进账转出我这边应该怎么弄
老师:红冲了的发票可以做为成本吗?
老师所得税汇算记在长期待摊费用里用调表吗
老师,您好!咨询一下我这边是一般纳税人,从电厂拉煤渣拉货然后再卖给混泥土公司,现在查帐才发观从电厂拉煤进货数量跟销售数量不一致,因为销售单价金额比进货单价金额高,现在怎么做来规避税务风险?接下来每月怎么合理开票才能税务合规
未发货未收款已开票怎么账务处理
老师,请问分公司上缴利润给总公司需要缴税吗?我们是独立核算的
老师,我们公司的收款二维码收到2000元,问了最近有业务往来的客户,都没有给我们支付,这个账务怎么处理?
老师,商贸型出口企业,汇兑损益做什么科目,汇兑损失做什么科目?
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股权转让后会计分录怎么做
董孝彬老师,我公司在广州,员工本月离职的话,社保和个税都是下月减员是吗?
他们给了一张红字信息单,一张负数发票,我这边申报12月增值税的时候,进项转出就可以是吗老师
是的,就是做进项转出就行
老师,你看对方在电子税务开了红字确认单,让我们确认,我们是购买方,我们10月已抵扣该发票,请问他们红框里面是不是选错了,还是说这样也行
是的,是他们自己选错了。你们正常按进项转出申报就是
那我需要给他们退回吗,还是确定后,我自己做进项转出,确定后,会我们公司有什么风险吗老师
不需要退回,你们正常申报进项转出就行
好的,但是我要点确定,我点了之后,对我们也没有什么风险,是吗老师
是的,你们没有少交税,没事的