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老师,我们是购买方,10月买了一家公司推广服务,对方给开具了专票,我们10月已正常抵扣,不合作后,现在对方说该专票他们开红字信息单了,请问我这边需要怎么处理呢

2024-12-25 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-25 14:27

他们要开负数发票才能进项转出

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快账用户4127 追问 2024-12-25 14:31

他们给了一张红字信息单,一张负数发票,我这边申报12月增值税的时候,进项转出就可以是吗老师

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齐红老师 解答 2024-12-25 14:33

是的,就是做进项转出就行

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快账用户4127 追问 2024-12-25 15:29

老师,你看对方在电子税务开了红字确认单,让我们确认,我们是购买方,我们10月已抵扣该发票,请问他们红框里面是不是选错了,还是说这样也行

老师,你看对方在电子税务开了红字确认单,让我们确认,我们是购买方,我们10月已抵扣该发票,请问他们红框里面是不是选错了,还是说这样也行
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齐红老师 解答 2024-12-25 15:34

是的,是他们自己选错了。你们正常按进项转出申报就是

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快账用户4127 追问 2024-12-25 15:35

那我需要给他们退回吗,还是确定后,我自己做进项转出,确定后,会我们公司有什么风险吗老师

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齐红老师 解答 2024-12-25 15:37

不需要退回,你们正常申报进项转出就行

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快账用户4127 追问 2024-12-25 15:42

好的,但是我要点确定,我点了之后,对我们也没有什么风险,是吗老师

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齐红老师 解答 2024-12-25 15:44

是的,你们没有少交税,没事的

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相关问题讨论
他们要开负数发票才能进项转出
2024-12-25
 你好;      购买方开红字信息表; 销售方根据红字信息编码开红字发票   ; 你如果发生了业务; 那么就得在开正确发票的   
2022-09-20
这种情况,应由销售方向购买方开具红字信息表,然后购买方据此做进项转出,并通知销售方进行红冲重开。具体操作需遵循税务局指导。
2024-10-18
你好,当时借销售费用,应交税费,应交增值税进项贷银行存款,跨年了吗?
2023-02-03
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-08-17
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