你好。借方发生额合计
汇算清缴的职工薪酬支出明细表里面关于工资薪金这块,账载金额填写应付职工薪酬-工资的贷方数字,实际发生额写借方数据吗?因为去年借贷方金额不一样,一部分年终奖在2月份发放的,12月份计提的。那么这种情况在汇算清缴之前就已经按照计提的金额发放了的,实际发生额是不是就应该填写贷方的金额呢?
老师好,请问,社保的基数,是以应付职工薪酬—工资 的借方发生额?还是贷方发生额 来计算呢? 因为我们每年1月份 都涨一点工资,而且我们工资是本月计提下月发放,所以我借方和贷方发生额是不一样的。借方其实是去年12月到今年11月份计提的,贷方是今年1月份到今年12月份计提的。因为每年1月计提时都涨点工资,所以借方和贷方发生额不一样。按哪个计算?
老师 (1)我要预计今年全年工资薪金总额,本来我是想月平均工资×12的,但是我发现“应付职工薪酬-工资”科目期初有贷方余额,然后本年增加了借方和贷方余额,这个月期末也还有贷方余额,我该怎么计算啊?(2)今年发放去年的工资算不算在今年的工资薪金总额呢?
老师,你好!请问汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额是填贷方数,实际发生额是填借方数吗?因为存在计提,贷方金额与借方金额不一至,计提12月的工资,要在次年的1月发,还是都填贷方金额呢?
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老师。我们工资总额6000,五险个人部分450,例如个税30。那我申报个税是6000,还是6000-450
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老师,民非幼儿园3月属期启用账套,2月末已转入非限定性资产的收入、费用类科目是不是不用在期初损益类科目累计借方、贷方、累计实际发生额3列数据不用录入?如果不录入的话,3月属期业务活动表里的收入、费用只是3月不是1-3月累计数据,请问这样的业务活动表有问题吗?
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看所属期,12月份的在一月份发放,属于上一年的。
老师,是看计提的所属期吗?
你好是的,是这么做的。
12月计提,1月发放,这就属于上一年是吧,
是的,是这个意思的。