就是少付款呗 借银行存款营业外支出,贷应收账款。

老师我们是小规模转的一般纳税人,开会议服务费发票总是默认3个点,每次都要调到6个点,12月最后一天开了两张发票是3个点的忘记调了,发票已经给客户了,这个怎么处理
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,现在要求收入和成本加起来为0,请问我们要供应商报价多少?怎么算?
请问 客户是一般纳税人 要求6个点的发票 我们是中介机构小规模 对方要求补5个点或者3个点税差从服务费里扣除 这税差分录怎么做呢
老师你好,我公司是小规模纳税人,客户要求开3个点的专票,不含税价是7800元,那应该缴纳的增值税是7800*3%=234元对不?我们还向客户收入了4个点的手续费行为312元,请问这4个点的手续费312元我们开什么发票,是和这个专票分开开一张312元的含税价1%的普票吗?
老师好,咨询一下,就是我们是小规模纳税人最多只能开3个点的发票,但是业务员签的合同上写的要开6个点的专票,我们开不出来,现在对方要求退这个税额差价的钱,要怎么做账呀[捂脸]就是4万的合同,6个点的发票的话税费不是2264.15吗,现在对方要退1132.07给对方,请问走哪个科目?我不知道营业外支出对不对?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗