借管理费用单位部分社保代应付职工薪酬。 借应付职工薪酬贷其他应付款个人社保银行存款。 借其他应付款贷银行存款。
我们替老板的一个朋友交几个月的社保,然后他自己承担个人及公司部分的社保,他的当月社保一共是720元。 记账的话,总共来说应该分为2步,第一步是他把钱转给我们的时候,第二步是社保局扣费。 我现在把这笔支出计入科目管理费用-办公费。 也就是第二步的分录是 借:管理费用-办公费 720 贷:银行存款 720 请问,第一步我收到钱我该怎么写分录
老师您好,建筑劳务公司办理资质给资质人员交的社保要怎么做账务处理?养老和失业只交了7月份,工伤保险交了7月8月9月,单位和个人承担部分合计是53185.96元。 现在的情况是,代办说不能给这些人走工资申报个税, 我这边应该怎么做账务处理呢? 一开始是代办人在大厅用个人的卡给缴纳的7月和8月的社保费,在9月份,我在公户给他转了他交的相应金额。9月份是我在电子税务局从公户里扣缴的。
A公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2020年12月份,该公司发生与职工薪酬有关的经济业务如下(1)25日,分配当月职工工资100万元,其中生产工人工资70万元,车间管理人员工资10万元,行政管理人员工资15万元,销售部门人员工资5万元。(2)25日,按照规定标准计算该公司12月份应向社会保险经办机构缴纳社会保险费30.5万元(注:养老保险费、失业保险费共计20万元,医疗保险费、工伤保险费共计10.5万元),其中生产工人21.35万元,车间管理人员3.05万元,行政管理人员4.575万元,销售人员1.525万元。(3)29日,通过银行发放职工工资,同时代扣应由职工个人承担的12月份社会保险费11万元、廉租房房租5万元。(4)30日,通过银行分别向社会保险经办机构、廉租房管理中心缴纳12月份社会保险费、廉租房房租。【要求】根据上述业务逐笔编制会计分录。(注:金额单位用万元表示,“应付职工薪酬”“应交税费”科目要求写出必要明细)
(10)12日,在建行开出金额为1500期限为半年的无息商业汇票给前进公司。(10)12日,职员王做出差回来,报侧交通费50元餐费60冲借款文出100元余款现金支付。(11)12日,成功从建行取得短期贷款200000元,年利率为5.4%。(12)12日,从中行支付科汉公司货款32300元。(13)13日,向前进公司购进固态原料批,共57000元。材料已入库,通过建行付款。(14)13日,从建行规取现金48320元。备发工资。(15)13日,发放上月工资。应发工资55000元,代扣个人所得税69元,代扣个人应缴纳社保和公积金6611元,实发工资48320元。(16)缴纳社保费和公积金24486元。其中,代缴个人承担的部分6611元,公司承担的公积金5775元、社保费12100元。求老师解答以上会计分录,
老师,我运输有限公司之前没给员工买社保,这次老板说先给法人买,10月份税务局就扣缴了946.96元。其中单位交635.94元,个人交311.02元。老师我不会处理这个业务?请教。
老师,请问填写灵活就业有个开始缴纳日期,是填写什么时候的,填我现在开始买灵活就业的日期吗
应纳增值税是几分钱,1元以下税局免于缴纳的,那账务怎么处理?放营业外收入?
年应纳税所得额小于300万,从业人数小于300人,资产总额小于5000万都满足就是小型微利企业,综合税率就是5%,超过300万就不是小型微利企业了,就不减按20%,而是按25%交综合所得这个政策有更新吗
入职交接需要交接什么,需要注意什么?
小企业会计准则下,报废固定资产汽车处置收益,借固定资产清理 贷营业外收入非流动资产处置净收益吗?
企业所得税用计提吗?应该怎么做?
老师你好,就是场地费是别人用借款的形成承担的,那每个月我们垫付的场地费还需要摊销么?
老师你好,去税务局变更股权,需要资产负债表么?未分配利润是负数是什么意思,目前是负数,现在股东是0元退出转让法人的。还有老师未分配利润当月是正数是可以分红?
老师,请问一家运输公司签订了运输合同,但是他没车,就又跟我们的运输公司签订运输合同,让我们的车去拉运,之后把钱转给我公司,这个合理吗
老师,生产啤酒企业属于什么行业?
借管理费用635.94 贷应付职工薪酬635.94 借应付职工薪酬635.94 贷银行存款635.94 借其他应付款311.02 贷银行存款311.02 是这样写吗?
那你写的和我写的不一样啊,发工资的时候把个人的社保要扣下来的,你没有这一步。
我没看董,所以我不会呀?
请教下完整的
少了一个借应付职工薪酬贷其他应付款。
借应付职工匚薪酬311.02 贷其他应付款31102
是这样写吗?
这个是个人社保的金额,你对一下那个数据对就分录就对了。