你好,借管理费用社保,贷应付职工薪酬社保635.94, 借应付职工薪酬社保635.94, 其他应收款,个人负担的社保311.02, 贷银行存款。

老师您好,建筑劳务公司办理资质给资质人员交的社保要怎么做账务处理?养老和失业只交了7月份,工伤保险交了7月8月9月,单位和个人承担部分合计是53185.96元。 现在的情况是,代办说不能给这些人走工资申报个税, 我这边应该怎么做账务处理呢? 一开始是代办人在大厅用个人的卡给缴纳的7月和8月的社保费,在9月份,我在公户给他转了他交的相应金额。9月份是我在电子税务局从公户里扣缴的。
老师,我是一家常鑫运输公司的内账会计,是一般纳税人。2人合伙制,其中一个老板叫海燕兼出纳,另一个老板管运输。海燕老板自己有一个瑞东物资贸易公司,两家公司有业务往来的。情况是这样的,去年12月海燕老板的妹妹晓燕在我公司开了一张专票,购买方是芜湖融汇化工有限公司,金额是157758元,今年1月份我公司出纳收到融汇化工公司的承兑163476.49元。出纳就把157758元直接留给她妹妹了,再把余额5718.49元打入常鑫运输公司的公账,老师,这个业务不会做分录?
老师,我运输有限公司之前没给员工买社保,这次老板说先给法人买,10月份税务局就扣缴了946.96元。其中单位交635.94元,个人交311.02元。老师我不会处理这个业务?请教。
老师,我运输公司从11月份开始交社保,老粄说先给法人先交,然后从24年起给员工买社保。11月份公司给法人交社保共计946.96元。(其中公司承担635.94元,个人承担311.02元)。我是公司内账会计,不会写分录。请教下,完整的分录
老师,去年计提10月份工资,借管理费用83871.93元,贷应付职工薪酬83871.93元(不含法人工资,企业亏本),计提公司部分社保借管理费用6280.14,贷应付职工薪酬社保6280.14(含了法人公司给他承担部分)缴纳10月社保(当月交当月)借应付职工薪酬社保6280.14,借其他应收款员工汇总2359.95,借其他应收款法人471.99,借其他应收款3058.83(非员工给2个人代交的)贷银行存款12170.91元,11月发放的10月工资,借应付职工薪酬83871.93,贷银行存款80374.24贷应交税费个税535.75,贷营业外收入130(发现多报的个税部分)贷其他应收款员工2831.94元,请问,为什么发放的时候其他应收款是2831.94元呢,不是应该是员工部分的其他应收款吗2359.95元吗,法人的471.99元10月工资没有计提法人的,发放的时候是不是也不能算其中,还是我没有搞清楚哪个环节,糊里糊涂的
老师,商贸出口企业,货报关了,老外把运费打给了我们,这笔运费要视同内销交增值税吗?
建筑业,一般纳税人,有好多小项目,也开了好多外经证,想问一下,外经证现在是自动报验,那什么时候需要填外经证的反馈表?这么多的外径证要怎么管理才好?
老师,请问明天是申报最后一天吧
甲公司收到乙公司发票,25万专票,乙公司未到甲公司报销,此发票甲公司可以进项抵扣吗?老师谁会
季度申报所得税中附报事项1 职工薪酬怎么报
月度要计提个税么?分录是?
甲公司收到乙公司发票,25万专票,乙公司未到甲公司报销,此发票甲公司可以进项抵扣吗?
甲公司收到乙公司发票,25万专票,乙公司未到甲公司报销,此发票甲公司可以进项抵扣吗?
老师你好,国补的家电补贴,原来补贴款是做到应收账款里面,现在有几百块钱补贴退回给,从银行账上扣款退回的,这个应该怎么做分录
一个公司退出另一个公司监控股需要哪些手续,都需要原公司所有股东签名还是只要法人签名?