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老师,请问上游公司给客户开具的是6个点专票,下游公司给上游公司开具1个点专票。中间的税差可以怎么解决呢

2023-12-21 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-21 16:54

你好,中间税差可以通过业务金额找回来。

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快账用户4564 追问 2023-12-21 17:32

请问老师,能说具体一点吗?下游公司在开票,不还得收回同样的钱吗

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齐红老师 解答 2023-12-21 17:50

你好,不是收回同样价钱。比如A给B开票100,税率6%,B给A开票100,税率1%,税差5%,即5。差额双方协商后,可由双方在后续合作时通过合同价款中找回来,或者事先协商好,把税差从开票金额中扣除!

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你好,中间税差可以通过业务金额找回来。
2023-12-21
同学你好,没有真实贸易背景就开发票,属于虚开发票行为,风险很大
2022-01-13
同学,你好。 该业务应交增值税直接用开出去发票的销项税减去收到发票的进项税相减即可。 因为你题目中没有说明10000元的收入以及支付的5000元是否含税,所以分两种情况给你解答: (1)假定是不含税收入: 则当期应交增值税=10000*6%-5000*3%=450元。 (2)假定是含税收入: 则当期应交增值税=10000/(1%2B6%)*6%-5000/(1%2B3%)*3%=420.41元 麻烦同学帮忙评价一下,你的好评是老师继续做好答疑工作的动力,谢谢。
2020-12-26
我们是一般纳税公司 能抵扣。
2025-06-16
你好,下游是出口公司,做退税处理,那进项就需要是专用发票才是的 
2023-06-08
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