您好,借 管理费用——车辆保险费 3879.78%2B70=3949.78 应交税费 应交增值税 进项税额 232.78 贷 银行存款 合计
老师,我们是一般纳税人,我们交车保险2463.73元,含车船税59.64元,开的增值税专用发票上面金额2268.01元,税费136.08元,分录我得怎么做?老师金额写在分录里,谢谢!
老师,公司有一张进项发票,是汽车的保险费,4.3号银行付了保险费5000元,4.23收到专票一张,价税合计3500元,发票备注栏上标着:车船税1500元,相关会计分录分别怎么做
我们公司是一般纳税人,买车险收到了一张车险专票,不含税价是3879.78元,税金是232.78元,车船税是70元,这个分录要怎么写
老师,我们公司车辆买了保险,钱已付(付款5877.58),发票也收到了(不含税金额:5205.26,进项税额:312.32),但是车船税360元是没有发票的,请问这些会计分录要怎么写呀
1月份付了一笔保险费5436.48元,做的会计分录是这样做的:借:其他应付款-保险公司5436.48,贷:银行存款5436.48,现在2月份收到保险专票一张,不含税金额是4817.06元,税额是289.02元,备注栏是代收车船税:30.4元,有一个座位险发票300元,问这笔会计分录怎么写?
残保金怎么算,有有残疾人怎么算?
总公司和分公司都必须汇总缴纳企业所得税吗
老师请教一下,我们申报工资薪金,我们有一些员工没做给他申报工资薪金表申报,现在我们申报的企业所得税汇算清缴的实际工资大于我申报的工资薪金数额。我改如何做处理??
老师有一张取得的发票正数发票,只有发票,系统查不到
这个应付职工薪酬-福利费金额、分录对吗 借管理费用-医疗费50 借管理费用-福利费150 贷应付职工薪酬-福利费 200 借应付职工薪酬-福利费 200 贷银行存款200
计提的坏账准备后期又收回了,计提坏账时的借方科目:资产减值损失又怎么处理呢?谢谢
我们公司办公楼在公司名下了。 我们一共823.733平米 按季度申报 计税依据是823.733/4=205.93。对吗
湖南工商注销,营业执照正本不见了,要怎么弄
老师,我们公司是一家精品公司,租赁房屋6个月,房屋60万,收到房东13%租赁费发票,但是我们公司经营不善,没有开展业务,不用了,同时间段转租出去6个月。也是60万,平进平出,给新的租户开具60万13%发票,销项发票和进项发票应该怎么入账
老师,我给别人开票的时候少来了几块钱,所以收款的时候也少收了几块,差的这个钱怎么计入什么科目?
车船税直接算到管理费用吗
可以合并的,不用写税金及附加也可以
好的,谢谢
不客气的,祝您开心