你好 开了普通发票 相当于要做费用科目 不能红冲掉
新接手一家劳务公司账务,之前会计嫌工资成本提的多,后期未按收入提少了些,因应付职工薪酬工资一直是借方余额,所以后期发的工资他借:其他应付款100万,贷:银行存款100,出了账。导致现在其他应付款借方余额100万,还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万,这两者相抵刚好其他应付款是0,我能不能做凭证把两者相抵做平
老师,请问一下我们公司是半年付款,对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候,分录分别怎么做啊?例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样,但是正确的我又不懂
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
老师,去年老板买房的时候从公户出了100万,做的账是借其他应付款-小王100万,贷银行存款100万,然后现在欠法人的就是贷方其他应付款-法人83万,这个100万当时就是给法人买房子用的,现在公司欠法人的这个83万能不能跟其他应付款王抵消掉,直接做分录借其他应付款-法人83,贷其他应付款-小王83万,这样可以么?
2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票,我看之前的会计直接库存现金付的款,然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借:应付账款22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款22万 去年的账,我想把这两个分录红冲掉,红冲后,其他应付款法人余额为借100万,法人欠公司100万,年底我该怎么平账
老师加收税点,不含税金额开具217621.29所有的税一共要加收多少的税点呀
问下,我们有个异地项目,借用人家公司资质投标成功的,我们挂靠方到时开票给被挂靠方把工程款取回来,问下被挂靠方异地个税要不要申报
老师,我要进电子税务局查谁是财务负责人?在哪里查?
老师请教一下,每天在一小餐馆安排员工餐,在该餐馆的消费,该老板无法就自身餐馆提供发票给我,可以请老板在其他地方开替票吗?
你好老师,想咨询一下,公司做房产代理,然后有8份发票对方开给我司的,现在稽查局查到这8份发票虚开,但公司只有入帐2张,其他6份发票并没有看到也没有入帐,这个是要怎么回复,入帐的2份发票入了费用成本了要怎么处理
老师,生产企业出口增值税税负率,分子:应交税+免抵退销售额*退税率,要不要再减去已退税额?
账面上有在建工程400多万,但是钱是借的,还有没付的,这种股权转让会有什么影响
老师,请问开居间服务类发票选择什么税目好,是咨询费还是其它,所得税前是否有扣除比例限制
给专家报销的机票,高铁,,进项税可以抵扣吗?进哪个科目?
老师,做了增值税申报,但是税款一直没有缴纳,有什么风险没有啊?有一笔都好几年了没有缴纳
主营业务成本不红冲,发生成本费用后,做了账,借主营业务成本100万贷:其他应付款100万。未付款,但是代理会计去年为了平账,我看做的分录是,上面两个分录。
现在我想把付款的两个分录库存现金和其他应付款_法人红冲掉。这样做行不行,有没有风险。需要注意什么
前几年我看代理会计记账都是做的现金和其他应付款_法人。不用管,还是调账
你好 损益类不红冲 就不会影响报表数据, 你红冲掉没有风险
那我红冲后,其他应付款_法人贷方有余额200万左右,年底了没有钱平账。年底金额较大,这样有风险吗
你好 贷方的其他应付款 说明是公司欠法人钱 属于借款 问题是不大的 如果余额在借方 说明法人欠公司钱 是要把钱还回去