你好 开了普通发票 相当于要做费用科目 不能红冲掉

老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
老师,去年老板买房的时候从公户出了100万,做的账是借其他应付款-小王100万,贷银行存款100万,然后现在欠法人的就是贷方其他应付款-法人83万,这个100万当时就是给法人买房子用的,现在公司欠法人的这个83万能不能跟其他应付款王抵消掉,直接做分录借其他应付款-法人83,贷其他应付款-小王83万,这样可以么?
2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票,我看之前的会计直接库存现金付的款,然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借:应付账款22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款22万 去年的账,我想把这两个分录红冲掉,红冲后,其他应付款法人余额为借100万,法人欠公司100万,年底我该怎么平账
2乙方给公司开了22万的人工费普通发票,法人直接私户付的款,我看代理会计的分录是 借:其他应付款乙方22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款法人22万 这样做对不对,后面需要附什么原始凭证。
2022年,乙方给公司开了100万的人工费普通发票,我看代理会计的分录是 借:其他应付款乙方100万 贷库存现金100万 借:库存现金100万 贷:其他应付款法人100万 这样做感觉不合理。我今年正好年底,能不能把这些账全部红冲掉。就相当于未给乙方付款。
名下一家查账征收,一家核定征收,到时汇算清缴会不会要补税
老师,你好,我有个材料采购,对方说可以直接平台下单,然后他开专票给我公司,那直接转给平台,只能通过法人私人卡付给平台,这样可以吗,怎么备注啊
企业减资,公示完到税务做什么
今天在报25年汇算时,系统说营本过高,我想调整成本,25年账已经装订,也不想税会不一致,该怎么办
公司已成立三年,现在想增资100万,实缴到位是从2026年4月起算5年,还是从三年前起算5年
老师您好,请问公司有未分配利润3万,请问如何操作利润分配?
水利基金的会计分录怎么写 做税金及附加吗
老师,请问下,老板是不是想从公司拿钱,都被堵住了,比如,发工资就是缴纳个人所得税,借款,视作分红,分红,也要缴纳个税,就是为了老公偷逃资金?
老师,公司的行业从哪里变更
销售公司的固定资产,房屋。一般纳税人开票几个点
主营业务成本不红冲,发生成本费用后,做了账,借主营业务成本100万贷:其他应付款100万。未付款,但是代理会计去年为了平账,我看做的分录是,上面两个分录。
现在我想把付款的两个分录库存现金和其他应付款_法人红冲掉。这样做行不行,有没有风险。需要注意什么
前几年我看代理会计记账都是做的现金和其他应付款_法人。不用管,还是调账
你好 损益类不红冲 就不会影响报表数据, 你红冲掉没有风险
那我红冲后,其他应付款_法人贷方有余额200万左右,年底了没有钱平账。年底金额较大,这样有风险吗
你好 贷方的其他应付款 说明是公司欠法人钱 属于借款 问题是不大的 如果余额在借方 说明法人欠公司钱 是要把钱还回去