你好同学,是的。你的处理是正确的。
对于短期房租,我11月预付了12月到明年5月的房租12万,现在待摊费用取消了,我是先: 借:应付账款-房租 120000 贷:银行存款 120000 每月分摊时: 借:管理费用-房租 20000 贷:应付账款 20000 这样对吗?
7月19号汇款物业费,9月14号收到的发票,是今年1-12月的。汇款的时候,我已经做了预付款(借:预付款 贷:银行)。9月份我应该做1-9的摊销(借:管理费用-物业费 贷:预付款)然后10-12月每月摊销。老师您先帮我看看分录对不对,发票是不是贴在1-9月的摊销后面即可。
每月500的劳务费本月发生次月发放,次月收到收据,劳务费需要计提吗,比如12月支付了11月的劳务费 12月做账 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款,12月的劳务费未支付未收到收据需要在12月计提吗
你好!老师,在2022年12月有一张专票发票,12月做账时忘记做科目应交税费-应交增值税进项了,直接做了借管理费用贷银行存款,当时这张发票在12月已认证抵扣了,请问现在怎么做分录调整?
老师,我们今天要付款2024年的一个软件使用费用,请问2023年12月支付24年的软件费,借:预付账款,贷,银行存款,那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗?还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款,行为发票肯定是24年1来了,或者4000块,金额不大,12月直接做预付账款,来年1月一次冲完?:借管理费用~软件费4000贷:预付账款4000
老板从公司借走了10万,需要写个借条给会计入账吗?
老师,采购环节没有发票,税务上要所得税纳税调增,可很多会计说没发票的用收据代替?这样不合规吧,可是要是我说采购尽量取得发票,老板一般都不认可怎么办?
自然人股东可以变更成法人股东吗?
老师,你好,我想问下我们要搬办公室,把原有办公家具转给别人公司的话,我们能开空调,办公桌椅这些发票给别人吗?可以开的话,是收多少个点的税呢,之前买进来的时候发票是开给另一个公司的,
老师,我上个礼拜去给我们个体工商户开了公户,现在在电子税务局已经签了三方协议,已经验证通过了,现在还需要再去银行面签吗?
老师您好,填外经证的时候把这个合同有效期起的这个日期填错了,我按合同上面的日期写了是2021年,后面我查了下要按今天开票日期填,但是现在在已经无法修改了,老师这种情况现在应该怎么办合适呢
老师,我想咨询一下,老板开一般户两年以上,不和财务说明,财务人员不知情,一直入帐都是基本户,之前帐做得混乱,怎么补救好,之前报表,申报已完成,请指教!
请问,企业可以申请暂停缴纳社保嘛?
老师,请问一下A107012研发费用加计扣除表,原来已经交税了,后面申请高新补贴把工资放入研发费用了,不想退税可以填纳税调增表的嘛?
老师,您好,请问下债务人用发行普通股来抵债,差额是入投资收益还是其他收益?
老师 ,如果是7月预付了7-12费用, 那是需要后面每月分摊, 对吗?
是的,同学,因为那时还没有形成费用。