必须是销售软件的税目才可以的

老师 一个研发项目,有技术难点,对外购买的技术服务来解决难点的,这种可以入研发费用,加计扣除吗?开票内容直接是 技术服务
老师 收到的发票 开票内容是 研发和技术服务 *技术服务费 这个也是可以放在研发费用的吗
发票内容是*信息技术服务*技术服务费,可以入研发费用加计扣除吗?
老师符合免征增值税技术研发项目,开发票内容必须是研发服务吗?开技术服务费可以吗?
老师,根据合同内容,我给对方开发票,开的项目是不是(研发和技术服务服务*技术服务费)可以吗
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师这种技术研发,跟税务核实了,可以开免税
免税的就不需要退税了。
不退啊,是想问您开票内容老师,
大类技术研发服务,技术研发服务还是技术服务费哪个比较好
专业技术服务 就是这个税目