同学你好 计入劳务费 高铁票计入招待费
你好老师请问下,我们是非营利组织机构 我们跟一个高校合作一项课题,我们帮他写课题~做报告之类的,高校转了一笔款给我们作为经费~也不需要我们开票,只开了一个收据给高校 那这笔收入怎么入帐
想请教一下我们公司的签约讲课老师,他的相关出差的费用我们帮他报销住宿啊,车旅费啊,这个要帮他报销,嗯,然后还要给他发讲课的课费,像这些情况是怎么入账怎么交税,相关的费用是入我们公司的主营业务成本吗?那给他发的工资呢是算劳务费吗?还要代扣劳务费的个人所得税是吗?这些相关的流程麻烦老师说一下
老师,我们公司请了几个外面的私人老师讲课,但没有签合同,就只讲一次,要给他们付费。我想问下这种情况是否需要签合同?然后他们给我们开发票,发票内容开什么呢?
请问一下老师,我们公司做体育培训的,我们公司请了一位老师来讲解培训课程,要给他2000元的劳务报酬,请问一下这个老师回来的机票是我们公司报销的,请问这个老师能在我们公司报销800元机票费用吗?是要把这800元加在2000元的劳务报酬里一起申报吗?还是800元可以单独报销呢?
公司办了一个亲子营,请一位专家来讲课,约定我们付给他讲课费5000,他的高铁票我们给报销,请问老师,讲课费是否计入劳务费?高铁票我们怎么入账呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢