您您好,这个是合并在劳务报酬申报的
请问一下老师我们付给个人申报了3个月的劳务报酬2500元,个人没有开发票给我们公司,那么他下个月开7500元发票给我,我不申报7500元可以吗?
老师我想问一下,我们公司聘请的3个专家费,支付的劳务报酬,每人800元,没有开发票,我这个可以做到研发费用里去吗?
老师你好,请问一下,我们公司要付钱给一个劳务费,请问在个税系统里的这个劳务费申报是要选择:一般劳务还是其他非连续劳务报酬呢
老师,我想问一下,我们单位的员工在我们这边签合同和工作,然后我们还有一个合作的公司,对方委托我们的员工帮他们做一些工作,大概是每天下班后一个小时左右。然后对方公司再每个月给他们发劳务费,每月的金额是500-800元/人。 1.请问这种的话是不是我们只需申报发工资的个税 2.对方公司给他们每月发的劳务费再由他们公司自己申报,是不是(收入-800)*20% 3.请问是不是我们理解的这样子
请问一下老师,我们公司的业务是带加入我们公司会员后,就带这些会员去参加体育赛事比赛的,请问一下我们公司聘请了上海这边棒球老师来我们公司,教会员训练棒球比赛,这个棒球老师来我们公司7天就走了,但是我们公司帮这个这个棒球老师来我们公司培训的所有费用(飞机票,住宿,和餐饮)请问这老师买的飞机票是电子发票,备注里他名字和航班信息,这样的发票能报销吗
老师,请问公司购买酒水作为业务招待费,在购进和领用时需要缴纳印花税吗
老师,企业应付款转营业外收入,财报怎么改?
老师想问下24年11月收到一张普票,次年6月对方又把这张票冲红了,重新补了一张专票,我们这边要怎么处理啊
老师你好!个税申报经营所得,到年底会按工资合并一起核算个税吗?
我们出口的结算方式是人民币,报关单也是人民币,请问,这个能报出口退税吗。
这个资料二,我理解不好,不应该是账上不能确认收入是0,税法说是收到货款记入当期应纳税所得额是20,应该是递延所得税负债才是,答案是递延所得税资产,帮忙求解,谢谢,详细一点哈,谢谢老师
制造企业购买商务轿车可以抵扣进项税吗
老师您好,请问高新企业,收到发票,研发和技术服务~技术开发费;研发和技术服务~技术服务费,分别记什么科目呢
个体户是公司吗? 公司就是以注册资产范围承担责任?
老师,这种发票可以抵扣税吗?
为什么不能单独的做报销呢?
可以的啊,只是说这样的话,更见编写
那么我们帮这位老师申报2000元劳务费,需要这老师给我开具劳务费发票给我们公司吗?
需要这个是肯定的了
那么如果这位老师都不愿意给我开劳务费发票,这该怎么办呢
那需要找一些替票的了这个的
要找什么票代替呢?
吃饭住宿那些都可以的
那么拿这些吃饭住宿的发票当做劳务费的发票吗?那么拿了吃饭和住宿费发票当做劳务费的话,我们还有帮他们申报劳务报酬缴纳个税吗?
对的,这样的话就不需要申报个税了
但是我们没有那么多吃饭住宿发票呀?可不可也给他2000元的劳务报酬,但是他不给我们劳务报酬的发票可以吗?
不行,你们这种建议啊,最好是找票
为什么不行,有什么规定的吗?为啥劳务报酬就不能像工资一样,做一个工资表就直接申报了,不用发票就不行呢?为什么工资就可以做工资表就可以支付给个人,而劳务报酬就不可以直接做劳务报酬表就申报,而必须要发票呢?是税务局规定的吗?什么文件规定的呢?
因为工资的话,每期固定的,再公司取得,劳务报酬的话是非独立性质的,不是每个月都有
那么没有发票,但是也给他申报劳务报酬,怎么办呢?
申报劳务报酬,税务局要求他自己代开发票的
但是他不愿意开劳务报酬发票给我们,我们也给他申报增值税了,可以吗?如果当做报销我们也不能直接付钱给他吧!他不是我们公司员工,能直接报销他机票费吗?
可以,机票的话是可以的哈