你好,同学 建议最好是计入咨询费,或者中介费,培训费,这样的话不用代扣代缴个税 做账,就是管理费用-中介费或者培训费
老师,我是一家制造业,请人到我们公司来上课,给他支付课时费,需要他开发票吗?如果要开发票应该注意些什么?是否申报个税
你好老师请问下,我们是非营利组织机构 我们跟一个高校合作一项课题,我们帮他写课题~做报告之类的,高校转了一笔款给我们作为经费~也不需要我们开票,只开了一个收据给高校 那这笔收入怎么入帐
想请教一下我们公司的签约讲课老师,他的相关出差的费用我们帮他报销住宿啊,车旅费啊,这个要帮他报销,嗯,然后还要给他发讲课的课费,像这些情况是怎么入账怎么交税,相关的费用是入我们公司的主营业务成本吗?那给他发的工资呢是算劳务费吗?还要代扣劳务费的个人所得税是吗?这些相关的流程麻烦老师说一下
我们开推广会,请了个专家讲师讲课,费用3000元,合同约定,个税由我们公司承担。请问 1.专家是否需要向我们提供发票?开什么名目? 2.我们是否需要替他申报个税?以什么名义? 3.我们企业作为扣缴义务人却承担了个人所得税,是否可以企业所得税税前扣除? 4.专家不太愿意开发票。我们企业如何处理?
老师,我们公司请了几个外面的私人老师讲课,但没有签合同,就只讲一次,要给他们付费。我想问下这种情况是否需要签合同?然后他们给我们开发票,发票内容开什么呢?
老师,贸易公司,开增值税发票,进项XX商品规格型号为DN200*1.6mpa,开出去销项XX商品规格信号写成了DN200*1.6MPA,其它都是一样的,就是这个商品规格型号的大小写不一样可以吗?
每个月出纳先垫钱充话费200元,月底出来发票是198元,这个出纳报销单是报198还是200呢?
处置资产时第一步是清理账上的残值吗?第二步是清理处置资产的收入?最后清理是赚了还是亏了,是不是看账上残值金额和处置的收入比大小来判断赚了还是亏了呀?收入大于账面上的净残值就是处置赚了?
换汇成本低于5会影响退税吗
老师,假设6月15日报增值税,进项勾选确认是6月15日申报前勾选确认就可以还是必须5月31日前勾选确认?
本月做了处置车辆的账务处理后,资产负债表中的固定资产清理有期末余额,这个期末余额我看了一下和处置车辆时缴纳的销项税额一样,不知道是不是对的?还是我的账务处理有误呢?
在中级会计实务课程,第十九章 租赁中,出租人的应收融资租赁款的第五项内容,是加上担保余额,但是,在会计分录的时候,这一科目又叫做“应收融资租赁款—未担保余额”?不是自相矛盾吗?
机动车统一销售发票有发票代码跟发票号码的吗
老师,有电商相关的最新课程吗?我们是商家
甲化妆品公司为增值税一般纳税人,某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为 86 万元,支付乙公司加工费 5 万元,当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知:高档化妆品适用的消费税税率为 15%,关税税率为 25%。 要求:计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
老师,没发票,我们直接转到他银行卡里,他是个人的
没有发票的话,做到劳务费,申报个税好一些
老师,他的高铁票呢?算招待费吗?
高铁票,计入招待费中