对的,是的,如果有进项的话,可以申请退税。

老师,那个购进的专票进项税额,如果用于免税销售的部分,不得抵扣进项税额,那在报税时,是直接不认证抵扣,还是认证后做进项税额转出? 另外,如果这个免税销售,也可以开6%税率的话,是不是开6%的话,就可以抵扣进项税额
本期的增值税已申报缴税了,但是误勾选成不抵扣免税是没有抵当期进项。外贸企业现在要办理出口免退税无法匹配对应的进项发票,才发现发票勾选错误了。
公司有外贸进出口,但是没有开票,也没有进项,做未开票收入的话是不是要缴纳13个点的增值税,如果有进项抵扣的话是不是可以申请免交,免抵,免退
那没有进项的话,需要怎么做,金额一直挂账也不行吧!申报未开票收入的话就要缴纳13个点的增值税是吧!
那个出口退税的免税收入的进项是不是要转出?如果没有抵扣勾选的,是要进行不抵扣勾选吗?希望出口退税经验丰富的老师来答
老师你好,我们是一般纳税人小型微利企业,现在帮别人开票,我们要收什么税款
个体户个税申报表
小规模公司注销时利润总额是亏损,银行存款账户还有5万元左右,股东的实收资本投资款投入了10万,可以把银行存款账户的5万直接转账给股东吗?算成是归还给股东的实收资本投资款
老师,工程技术咨询合同属于印花税哪个税目,技术咨询还是买卖还是工程合同
聘用人员服务外包,我开票开的是*企业管理服务*服务费有关系吗
公司承担员工会计继续教育的费用,是计入办公费还是福利费
请问老师,广告费的专票,如果超过营业收入的15%,那抵扣的税费可以全额抵扣吗?
老师,电商只交增值税,不交企业所得税有新规?
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老师,建筑工程主营业务成本是什么