你好,一会你们出一个委托书,应该是你支付给厂家,结果客户你委托客户付款。
做一件代发业务(自己通过平台销售物品给客户,货从厂家发出。我们收手续费用)这种存在两种情况,销售款入我们单位,然后我们扣除手续费后支付给厂家。还有1种是货款入我们单位,我们收取厂家跟客户的差价为我们的利润。请问这两种是否可以不用入库存的呢?以及各种需要什么附件
出口货物,海运费是客户给我们,我们在付给海运公司 。客户付给我们的那部分海运费怎么做账务处理 ?需要确认收入吗?我们付给客户时做为费用,开发票走运费?报关单显示成交方式C&F,总金额里 一部分是货款 一部分是海运费 。但发票的金额只是货款部分
老师,客户在云仓下单,款项到我们账户,但是工厂那边直接发货,我们会把货款结算给工厂,我们只赚很少一部分,这个一般没有开票,这样的话我们这边怎么做账务处理?
我们是开的一个总出库单,按照客户需求发给对方的,只发了一大部分。客户按照收到的货结账给厂家的,厂家给我们抵一部分货款,像这种情况,出库单结算我们怎么做合适,做预收款
食品贸易公司内账,不用考虑税费问题 1.我们先送商品给客户做陈列费,然后再找厂家要,给客户的陈列费是做销售出库的,系统自动的算到主营业务收入和主营业务成本里面了,但给客户的这部分陈列费客户是不给钱的,我们只能做收款到虚拟账户,现在虚拟账户的钱该怎么平掉 2.厂家给我们补贴的陈列费是以给商品的方式给的,对于厂家给的陈列费,我们已经做了其他业务收入
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
我们现在是内账,现在怎么结出库单,出库单和客户实际到货情况不一致
你自己能备注一下哪些是实际发货的吧,然后没有发货的那些,你备注一下未发货。
做账只做发出货物的那些