同学您好,收一笔往来款,借:银行存款 贷:其他应付款

你好老师我想问一下我之前记了一笔分录是 借:应收账款960 贷主营业务收入 960,后来收到了这笔钱 是 借:银行存款 960 贷应收账款960,但是后来这笔钱我给人家反了360元,那这个我该怎么弄啊
老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
公司与项目之间,使用内部往来科目。 发生一笔业务,项目收到工程款,项目会计记账为借,内部往来,贷,应收账款。公司会计记账为借银行存款,贷,内部往来。 请问,在公司角度,这个内部往来科目,是公司欠项目钱,是债务性质嘛。
老师,现发现之前月份有一笔业务科目记错,原凭证借:银行存款110000 贷:应收账款110000 正确的应该是 借:银行存款110000 贷:应收账款30000 短期借款80000 那我可以在这个月直接做一笔更正弄月某号凭证,借:应收账款80000 贷:短期借款80000吗?
.企业将款项会往异地银行开立采购专户编制该业务的会计分录时应()。A.借记应收账款科目,贷记银行存款科目B.借记其他货币资金科目,贷记银行存款科目C.借记其他应收款科目,贷记银行存款科目D.借记材料采购科目,贷记其他货币资金科目
老师,增值税税负率要控制在一定比例吗?
我们是钢管企业,采购来的钢板加工成钢管,钢板掉下来的下角料,如何入库呢?冲减成本么?到卖出废料的过程怎么做分录呢?
公司卖报废车辆,开票怎么开?
你好,老师,请问下我们是建筑公司(没有资质的小规模公司),找了一家有资质的单位挂靠,但是业务资金往来还是我司和甲方业主,甲方是平行分包几个大项,我司负责装修700万合同额,其他分包是石材,消防,暖通这样的,像我司这样情况劳务能接吗?或者暖通能接吗
#提问#我们公司跟房东租的房子,然后水电费也是我们承担的,但是房东按照自己在支付宝充值的凭证作为报销的附件,这个也没有发票,哪怕开发票也是房东的个人抬头的发票,这个可以税前扣除吗?还有我们租的场地没有合同,也没有发票,场地的电费发票也是出租方抬头的名字,这个对方也不给我们开票,这种入账以后需要纳税调整吗?有没有什么办法可以税前扣除?
老师,员工5-6入职的,单休,应该怎么算工作日??谢谢
老师你好!请问6月1号以后可以开具大类生产生活服务~管理服务费吗?我们是会展企业,具体内容是特装管理服务费,可以直接开具管理服务费吗?谢谢
老师,你好,请问工厂里买的木制品打包箱,塑料打包箱,应该怎么入账
现在空调设备和安装同一份合同,能分开开发票吗,有写清楚设备多少钱,安装多少的
没有登记税务,个体户可以直接变法人吗?有人试过可以吗
好的谢谢老师
不客气,祝您学习愉快。给老师五星好评哦。