2、支付款项时: 借:管理费用 贷:银行存款 全额抵扣时: 借:应交税费-未交增值税 贷:管理费用

老师你好,请教咨询一下,金税盘分盘开来发票是专票如何税务处理?
你好,老师我想咨询一下收到税控盘服务费的分录如何处理,抵税的时候如何处理
你好老师,我想咨询一下就是我公司收到了几笔款,实在查不到是哪里进来的款,如何处理
老师你好,我想问一下,我公司为小规模企业,技术服务咨询公司,2024年1月,我公司收到一笔80的技术服务咨询费,二月我公司给另一公司付款10万的咨询费,也就是我公司的成本发票,3月我公司没有收到成本发票,3月做账需要成本暂估吗?如何处理,如何做会计分录
老师您好:想咨询一下客户购买商品赠送服务,增值税和企业所得税分别如何处理?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
好的,收到谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。