你好,同学 做核销处理 借营业外支出 贷应收账款

你好老师,1.员工向公司借款3万元,年末了也没有还,该如何做账?2.钱付了,但是发票还没回来,挂在应收账款里的账年末该如何处理? 3.员工报销费用,跨年的应收款账务该如何处理?
老师,请问公司处于剥离期,发现账上预付款在去年底时有发票未收回来,今年6月份业务人员才将去年开具的发票交回冲预付款。该如何处理?对方拒绝重新开具发票
老师 请问 有一边应收款是2019年12月开出的发票 现在款一直未回,应该回不来了 如何处理账务?
老师 请问 2019年的货款 已付款 对方已开发票 但是发票一直没有交给我们入账 现在对账发现了这张发票 应该如何处理呢
老师,去年12月份我们开具了大概200万的发票,均未回款,现在可能5月份还是回不了款,请问老师应该怎么处理
老师 我方小规模建筑企业 开普票 开票的项目名称选择销售服务--建筑服务--工程服务 开具1%的普票的话 是选择优惠政策及简易计税(是还是否)?还有我只看到税率3%没有1%
请问老师,物业公司购买垃圾袋要交印花税吗
老师你好,我们是生产型的企业,外购的产品出口,按政策是不是应该按照内销处理?
老师您好,我想改一下公司的农行的预留手机号,请问怎么改啊
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
做了这一步 款又回来了呢 怎末处理?
借银行存款 贷营业外支出 冲减营业外支出
或者记入营业外收入