需要满足以下条件: 1.属于增值税一般纳税人。 2.提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%。

请教老师,我公司在电子税务局是软件和信息技术服务行业,经营范围有酒店管理,请问这样我们可以申请进项税加计扣除吗?我在电子税务局里查加计抵减政策声明信息的模块查了暂无数据。是不是必须是在税务局基础信息行业大类是生活性服务业才可以享受
关于财政部2019年第39号 文件中 第7条。自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策) 请问老师,我们如果取得生产、生活性服务业的 进项税发票,是不是同样可以加计10%,用于抵扣 ? 还是生产、生活性服务业这些行业取得的进项税加计10%抵扣
2023年加计抵减政策提醒 尊敬的纳税人: 您好!按照《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)文件第三条规定:自2023年1月1日至2023年12月31日,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额;允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。 请您对照上述政策文件规定,自主判断是否适用对应优惠政策。同时,我们提醒您注意以下事项: 1.上述公告所称的生产、生活性服务业,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称“四项服务”)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。老师,帮忙解释下,我看不懂意思…
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
老师好,这是什么意思,是指哪个行业,我们代加工属于这里面的行业吗? 2.[优惠内容 ] 自 2023 年1月1日至2023 年 12 月 31 日,增值税加计抵减政策按照以下规定执行, 允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额 允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。
老师 我想问下 公司有个员工3月18号填写的2026年转向附加 子女教育这块,我看他填写是2026年的 为什么我这边申报个税导补出来他的信息呢,2025年填写时候是可以正常导出来的
你好,老师,生产型出口企业,因为有留抵税,收到的出口退税,会计分录怎么做
各大电商平台申报收入取数在哪里看
农产品收购公司25年12月份开具了农产品收购潮粮发票。企业需烘干后销售,税务局认为企业是虚假业务,26年3月红冲发票,进项税额已转出,管理员说成本在25年汇算清缴时调整,请问我红冲发票并且调整成本的分录怎么做(3月库存已无潮粮)
打给代账公司的汇兑费,怎么做会计分录
老师,开水果店,个体工商户,线上营业额四十几万,报个税的时候可以怎么报少交个税呢
我公司开票400万。注册一个分公司开票200万。这样我公司不会要求强制升一般纳税人吧
老师,企业生存困难不交工会经费可以不?
请问老师,甲民非企业,有自己的甲工会,甲企业把工会经费先交给甲工会,然后再由甲工会,上交给上级的工会组织,请问这个流程正确么?还是说应该由甲企业上交给上级呢。
海南这边的土地使用税的税率是多少
什么时候可以开始享受啊
我记得18年的时候就开始了
有相关文件吗
要星期一了,我现在都到家了