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9月收到原材料专用发票,9月不做认证也不做入账,银行付出去的款项挂预付账款,到11月再做认证以及入账,做原材料入库,实务上可以这么操作吗? 另外这种操作可以跨年的吗?

2023-12-23 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-23 18:04

你好 原材料几月份收到 几月份领用的

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快账用户1192 追问 2023-12-23 21:37

11月到的,11月领用,入账不是以发票时间为准吗,是原材料收到为准?你说的几月份领用的有什么用途吗

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齐红老师 解答 2023-12-23 21:40

你收到发票材料的时间,因为你收到发票的时候,你材料没有到的话,做不了原材料

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齐红老师 解答 2023-12-23 21:40

如果是九月份收到的发票,收到的材料,9月份领用 你做11月份里边不合适

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快账用户1192 追问 2023-12-23 21:44

原材料怎么转化成库存商品

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齐红老师 解答 2023-12-23 21:47

借生产成本 贷原材料 借生产成本 贷制造费用应付职工薪酬 借库存商品待生产成本

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快账用户1192 追问 2023-12-23 21:49

没有制造费用跟职工薪酬呢

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齐红老师 解答 2023-12-23 22:02

没有就是0 写这个凭证就是了

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快账用户1192 追问 2023-12-24 10:18

借生产成本 贷原材料 这个分录的摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2023-12-24 10:47

你好 生产领用xx材料

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你好 原材料几月份收到 几月份领用的
2023-12-23
你好,工作中这种情况是很常见的。
2022-11-10
您好,可以的,这是倒算,合规,只是这样对公司的管理不利,在仓库里被人偷了也不知道的,
2025-01-11
同学你好 直接补在后面就可以了
2022-09-29
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