您好,这个方法也是可以的,B的单价一样也没有库存在

老师,咨询个问题,就是我们公司每个月进出持平,但是2月我卖出了货物,但是购进的票未回,也未确认应付帐款,成本结转库存是0,报表是平的。但是我3月购进2.3月的货物和3月销售,系统自带的成本结转出来的数据就不对了,我可以手动全部结转吗,但是2月零库存,我还需要调整吗?
老师,我公司是一般人,2019年借用A公司的资质签订了销售合同,由A公司账户进货,货放我们公司库房,我们自己送货给客户,2020年,2021年客户给我们结账,款打到我们账户上,我们给客户开了专票,结转成本时没有进销存软件,成本按售价的75%倒推暂估做的账。当年汇算清缴没调暂估。2022.2月上了进销存软件,领导让对出数量,并重新做账,到目前为止,我们跟B公司的进货价一直没有谈妥,我应该怎样做账。
老板有两个公司,A公司是专门批发的,B公司是做零售的。然后现在仓库有个进销存系统,财务没有另外一个进销存,但有权限登录看,这个进销存和做账也不相通。这个系统进、销、存是独立的,就是不能进销存体现在同一份表格里。现在问题1:结转成本的价格就用不了先进先出发,月末加权等,每次做账只能大概选一个成本价(成本价幅度不大,几乎不变)。但这样的话,我好像不能核对出和仓库的账是否一致。他盘点的真实数据只能和他仓库系统的库存数作对比?但与我财务账上对比不了吧?要怎么解决好呢?
老师容我们老板有4个公司 都卖图书,我们其中A公司在北京是委托加工印刷图书我们自己研发然后印刷完到我们A公司大库房。其中也会外采图书,分这两部分。B公司在山东他可以加工图书有时候我们A公司的印刷的图书可能还经过B公司加工一下,B公司也卖图书都是网店电商平台卖书,B公司主要靠加工收入和电商平台卖书这两个主营收入。而B,C,D公司卖书都是卖我们A公司的书按道理来说他应该先从我们A公司进书才能卖书 现在是卖书就从我们A公司库房出书 没有进书环节,然后卖了书没有成本结转我们A公司就给B,C,D公司开图书发票 别的手续都没有。这样是不对不合理的对吧 应该进书-开票-合同-打款-销售-结转成本对吧
我想问下,我们公司是商贸公司,之前一直进货价是350元,但是现在进货价是480了,这个结转成本的表我要怎么录,是我现在录的这样的吗。余额哪里的单价是怎么算每次有进有出的时候。我们公司用先进先出法
请问老师,公司融资租赁了一辆车,每月给开租赁费,公司付给出租方全额车款,两年后这个车过户给法人,那么这个有什么税务风险?
老师,出库单和出货单是一样的吗?
公司的车经二手市场销售给个人,公司要交税吗?
郭老师,涂料制造注册公司,说要现场核查,这种要准备什么资料,有什么要注意的吗
老师晚上好,请问哪个模块可以学习出口退税?
25年年终奖要在25年12所属期内,申报才可以是25年年终奖吗
老师请问健身房的月卡费用开票应该开什么名称呀
用于办公室的空调清洗剂记入办公费吗
老师我们有一家餐饮公司、酒店公司,一共两家公司。酒店这边从第三方净化公司买了一套净化器一共28万,前面10万的预付款由餐饮公司代付,发货后由餐饮公司再付8万。到货后由酒店公司付剩下的10万。所有的发票开给酒店公司。这个账怎么平啊?老师
老师,我们公司这边卖了一台二手机器,开了13个点的专票,这边增值税报表 有什么特殊处理吗?我做账的时候,用了 固定资产清理,然后把余额 结转到了,营业外收入了。但是增值税报表,是按照货物加上这台固定资产取得的收入一起报的。到时候,账上面的收入和增值税上面的收入不一样了,老师,我问一下,这个该怎么处理