您好,这个方法也是可以的,B的单价一样也没有库存在
老师,咨询个问题,就是我们公司每个月进出持平,但是2月我卖出了货物,但是购进的票未回,也未确认应付帐款,成本结转库存是0,报表是平的。但是我3月购进2.3月的货物和3月销售,系统自带的成本结转出来的数据就不对了,我可以手动全部结转吗,但是2月零库存,我还需要调整吗?
老师,我公司是一般人,2019年借用A公司的资质签订了销售合同,由A公司账户进货,货放我们公司库房,我们自己送货给客户,2020年,2021年客户给我们结账,款打到我们账户上,我们给客户开了专票,结转成本时没有进销存软件,成本按售价的75%倒推暂估做的账。当年汇算清缴没调暂估。2022.2月上了进销存软件,领导让对出数量,并重新做账,到目前为止,我们跟B公司的进货价一直没有谈妥,我应该怎样做账。
老板有两个公司,A公司是专门批发的,B公司是做零售的。然后现在仓库有个进销存系统,财务没有另外一个进销存,但有权限登录看,这个进销存和做账也不相通。这个系统进、销、存是独立的,就是不能进销存体现在同一份表格里。现在问题1:结转成本的价格就用不了先进先出发,月末加权等,每次做账只能大概选一个成本价(成本价幅度不大,几乎不变)。但这样的话,我好像不能核对出和仓库的账是否一致。他盘点的真实数据只能和他仓库系统的库存数作对比?但与我财务账上对比不了吧?要怎么解决好呢?
老师容我们老板有4个公司 都卖图书,我们其中A公司在北京是委托加工印刷图书我们自己研发然后印刷完到我们A公司大库房。其中也会外采图书,分这两部分。B公司在山东他可以加工图书有时候我们A公司的印刷的图书可能还经过B公司加工一下,B公司也卖图书都是网店电商平台卖书,B公司主要靠加工收入和电商平台卖书这两个主营收入。而B,C,D公司卖书都是卖我们A公司的书按道理来说他应该先从我们A公司进书才能卖书 现在是卖书就从我们A公司库房出书 没有进书环节,然后卖了书没有成本结转我们A公司就给B,C,D公司开图书发票 别的手续都没有。这样是不对不合理的对吧 应该进书-开票-合同-打款-销售-结转成本对吧
我想问下,我们公司是商贸公司,之前一直进货价是350元,但是现在进货价是480了,这个结转成本的表我要怎么录,是我现在录的这样的吗。余额哪里的单价是怎么算每次有进有出的时候。我们公司用先进先出法
老师,我想问下我让公司把我的五险停了单买公积金的话公司会有风险吗
合同签的是广告设计制作安装合同书,发票开的是 广告服务*木架高空安装,老师我想问的是可以把安装两个字开上去了,因为合同是包干价含了人工 材料制作等费用?
员工的铁路电子发票,还可以计算抵扣进项税额吗
老师,如果签订合同,是甲方是买方还是乙方是买方
办理线上税务迁出,显示还有未办结事项,但是该缴费的已经缴费了,也不知道哪里有未办结事项,怎么看
请问老师,公司有厂房出租,分别租给三个承租方,租赁合同年租金有的是从24年5月到25年4月.有的是24年1月到24年12月,有的是24年3月到25年2月,那25年从租计征房产税年租金怎么计算合理
老师,5.6月的工资可以连同7月一起申报吗?因为别人给我提供的工资表太晚了,我已经报过个税了,我也给别人说让他每个月10号前必须提供给我
付款后,没收到发票,怎么办?付款时的备注和实际业务对不上有什么影响呢
老师您好,因为子公司没有资质去招投标,所以就用母公司去招投标并且中标,合同也用母公司去签订了。目前为了子公司能申请高薪企业。现在的操作方式是子公司问母公司购买货物,子公司加上这个项目归属于子公司的利润后销售给母公司,母公司在销售客户。母公司账上是平进平出操作,跟审计解释就是子公司的项目。还有别的更好的操作方式吗?谢谢老师。
6月11日新成立公司,从几月开始申报工资