您好!做更正处理,固定资产卡片做处理,数量减少,金额减少,然后生成会计凭证,总账也会减少固定资产
老师2020年做11月账时我发现了2019年的固定资产卡片账的数据录错了,我把原值录成价税合计数了,,但凭证里的固定资产入账是对的,现在修改卡片的话,所有到现在的折旧额账对不上都是错误的,而且每月的折旧额账里也变了,这个账咋调,我今天搞了一天毫无头绪,麻烦老师帮帮我咋挑账,凭证咋写,咋处理是正确的
老师,我从18年开始计提的固定资产数量不对,金额对,我现在就想把计提的表重新改下数量就行,但现在整改调成正确的数量,但到计提出来的金额和以前的总是差几分,我这怎么弄啊
老师,我发现以前的会计把9月的固定资产多录了,我想给他改过来,咋操作,数量金额都多了
老师,去年买车的时候 以前的财务把保险费和车船税都计入固定资产原值了,那现在我想把他调出来应该怎么做分录?
老师,公司买的车都已经六年了,以前没有做固定资产核算,现在老板想加进去了。我会计咋操作呢?
老师您好,麻烦问一下,个人可以在个税APP上给公司开具发票吗,您有具体的开具流程吗,谢谢
老师,物流公司,购买的液化天然气,计入哪里,怎么入账
老师,我想问一下,第一次报企业所得税,那个制度那可以填忽略吗,因为有2个选项,如果选择忽略,对以后有什么影响吗
小规模公司向另一家股权公司转账投资款会计分录
贷款公司放款转入虚拟平台,如何做账呢?最后收款是从客户账户直接转进来,我们应该如何做账,因为借款人和最后还款人有可能不是一个
电商收入预估按毛利率结转成本,还是按实发数×进货价结转成本呢?
老师,公司给员工交社保,因为没办理好,导致只缴纳了养老三险,医疗两险都没交上,两个月了,到现在还没去重新办理,那这种情况计提工资时社保部分是只按养老部分计提,还是五险都计提?
报销费用的人,不是我们公司的,但是费用是我们公司产生的,可以用我们公户付款给他吗
老师,当月工资在下个月15号前还没有确定多少,那就暂时不报工资没事吧?
资产负债表应交税费期末负数余额该如何处理