那你折旧的金额改了吗
老师,您好!是这样的,在用友u8系统里面,我固定资产卡片弄错了一个折旧率,然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候,金额也是那个错的出来了,我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改,但是到折旧分配表的时候就进不去了,显示已经做过凭证了不能改了,我该怎么办呀?这个固定资产卡片里的累计折旧错了,但是凭证上改对了的话会影响利润表吗?
2020年年报还没做,所以改成正确的凭证,我把1到10月的财务报表重新报就可以了,现在多计提的折旧是当时2019年7月,卡片建账原值录入错误按含税开票额入的原值,所以现在反结帐折旧凭证重新生成,19年年报资产负债表资产少41.8折旧多计提41.8,那利润折旧多计提了,那肯定就比原来多41.8,所以老师这个调账分录咋写
老师我想问下现在这家公司有半年资产负债表上应缴税费和时间缴纳金额不同,我想从2月开始调整每个月计提的税费重新编辑,现在可以反结账从2月开始里面直接修改分录到上个月可以吗?
老师,我从18年开始计提的固定资产数量不对,金额对,我现在就想把计提的表重新改下数量就行,但现在整改调成正确的数量,但到计提出来的金额和以前的总是差几分,我这怎么弄啊
老师,我现金流量表数据怎么对都不对,但是也找不清楚哪里不对,这边现金流量表我就把期末现金金额和期初现金金额调成一致,但是现金净增加额会与利润表不一致,这个有影响吗,我现在现金流量表累计金额只能在本年累计金额体现数据,本期我都不敢体现数据,如果体现更有点不对了,所以我都不晓得是哪里出出错了,数据反正都不对,就是老师,我想问的是申报财务报表现金流量表我只汇总年度数据,本期不体现可行,还有老师我的数据只能保证期末和期初数据一致,那是为了凑数据保持一致,这种有没有影响
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
老师您好,进销存是财务在管,老板怎么知道数据的真假?
老师,是这样的总金额是59400 本来是两台机器,之前做成5台了。现在改成2台,总金额不变,净值和本月折旧金额变了。累计金额以前入的账是470.28 改后就是470.25。以后每个月的累计折旧就越差越多。账是从18年就入了,到现在怎么改啊
同学你好少计提了就补计提
1直接在这个月把以前年度的都计提了? 2如果是多计提呢
同学你好 1.对的,少计提的补计提 2.那就冲减
老师,那我18年19年20年计提的凭证后面把错的抽出来,放上正确的计提表。但表和账金额是对不上的,这个月冲减以前年度的差额,这样做行吗
同学你好 这个可以的哦
老师,还有个问题,20年卖了一台当时入账金额9900,我重新更正后是9000的金额。我该怎么做
之前的900红冲就行了
老师,我可以这样吗。因为他的发票所以的机器都是开的9900,总金额不变。我还是把卖的这个还是9900,把别的机器金额往下调,这样我就不用红冲吧
同学你好 九百要红冲的哦
我改成一样的金额不就不用红冲了吗
嗯 但是一般做过去了就没法改了
我这个卖的不改,还是原来的价格
嗯 那你可以改的哦