可以这么做账,借原材料贷固定资产
我公司为制造业,前期生产领用的一些材料因仓库未入生产领料,做的仓库调拔到车间在用仓,现在这些耗材和刀具用了几年也旧了,按老板意思应该全部按生产领料做帐销帐,那么现在积起来有14万多的金额,我应该是入生产成本,还是作管理费用处理?
各位老师好,我们这边有个公司去年购了一批材料,发票没有到,账上已经做了进项税,现在确定发票回不来,应该怎么进行账务处理呢
老师你好,我公司为家具生产企业的小规模纳税人,供应商给我们的原材料没有要钱,我应该怎样做帐?没有要钱的原因,是之前发的那批原材料有问题,后来补发给我们的,三月份已入库我当时是这样做的:借原材料贷应付账款,现在确定这一批原材料供应商不要钱,我应该怎样做帐?
你好,老师,跟您咨询一个问题我们又办了一个新厂,一开始的时候进了一批固定资产设备入在了我们现在的这个公司里面,现在想把这一批固定资产转入新的新的公司下面,应该怎么做? 是给新的公司开固定资产发票吗?
老师你好,我22年暂估了原材料,也生产领用了,现在来了发票我应该怎么做,暂估的送货单里有几个原材料名称对方开的发票把那几个只开了一个名称的,其他名称一样,这个应该怎么处理账务
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
公司团建费用,会计分录怎么做?
老师,我把上月所有销售货物的增值税销项税错记成带认证进项税了怎么办,但是缴纳增值税的时候是看成销项税去计算了,税没交错,账都记错了
我做工资和社保的时候计提是借管理费用工资,贷应付职工薪酬、应交个税、代扣个人社保,借管理费用社保(公司部分)、个人社保,贷银行存款,发放工资的时候借应付职工薪酬、应交个税,贷银行存款 这样不对嘛
老师请问我们开票信息上的电话号码写错了,怎么休改
计入固定资产-集装箱,折旧年限是多少年
老师,印花税是按次申报,还是怎么申报,计税基础是什么
老师售价法和计划成本法是一样的就是科目不同
公司购买集装箱用于仓库使用,会计分录怎么做
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
比如固定资产原值 100 元,累计折旧 10 元,残值 5 元。这个分录应该怎么做呀?
这个你按照我上面说的这么做,然后再把这个这几年具体的折旧冲销了就可以