可以这么做账,借原材料贷固定资产

各位老师好,我们这边有个公司去年购了一批材料,发票没有到,账上已经做了进项税,现在确定发票回不来,应该怎么进行账务处理呢
老师你好,我公司为家具生产企业的小规模纳税人,供应商给我们的原材料没有要钱,我应该怎样做帐?没有要钱的原因,是之前发的那批原材料有问题,后来补发给我们的,三月份已入库我当时是这样做的:借原材料贷应付账款,现在确定这一批原材料供应商不要钱,我应该怎样做帐?
你好,老师,跟您咨询一个问题我们又办了一个新厂,一开始的时候进了一批固定资产设备入在了我们现在的这个公司里面,现在想把这一批固定资产转入新的新的公司下面,应该怎么做? 是给新的公司开固定资产发票吗?
老师你好,我22年暂估了原材料,也生产领用了,现在来了发票我应该怎么做,暂估的送货单里有几个原材料名称对方开的发票把那几个只开了一个名称的,其他名称一样,这个应该怎么处理账务
老师,我们公司经营好几年了,现在有个人想加入我们公司,公司前期的固定资产和材料都是我们公司的,后来加入的股东这个站在财务的角度该怎么清算怎么分成合适呢
比如固定资产原值 100 元,累计折旧 10 元,残值 5 元。这个分录应该怎么做呀?
这个你按照我上面说的这么做,然后再把这个这几年具体的折旧冲销了就可以