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老师我们付款的时候给对方抹零了本来支付200.11的,实际支付了200,0.11我可以红冲管理费用吗,不做成营业外收入

2023-12-25 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-25 14:03

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2023-12-25
借应付职工薪酬工资管理费用负数, 借应付中薪酬工资负数带营业外收入负数
2022-12-29
您好,管理费用比发票金额少入11.4就可以了,这个钱本来就不是公司出的,不入公司费用 借:管理费用 140628.54 贷预付账款 140628.54
2023-09-15
您好,这个的话是计入到未分配利润  这个的
2024-07-12
红冲时,首先按原错误分录反向冲回营业外支出,再按正确金额调整相关科目。分录大致如下:借:应交税费-应交增值税(进项税额);贷:银行存款/应收账款。同时调整主营业务收入及相关成本科目。具体还需根据实际情况调整。
2024-10-21
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