你好,可以的,可以的,要开发票过户。
老师 我们老板2个公司,一个汽车销售,一个汽车维修,现在有一笔款需要开具汽车维修票,但是实际是给销售公司的钱,对方要求,汽车销售公司委托汽车维修公司开具这笔维修款发票,最后对方把钱会给汽车维修公司账户,那么可以以什么样名义给 汽车维修款转到汽车销售呢?
老师,公司跟购买汽车选择按揭还款,汽车销售公司要收取按揭手续费,这个要开什么发票给我们呀?
你好,老师,公司一辆二手车抵给供应商冲欠款,不需要开票,共抵了80924欠款。供应商不需要我公司开票,我公司报税,报未开票收入,收入金额是报80924还是80924/1.13?
老师,公司的车辆处置的话是销售吗?要开二手车销售发票是吗?车辆报废的话要什么手续吗
老师,用公司的车抵公司供应商欠款可以吗,我们是不是得要开汽车销售发票,还需要做什么手续吗
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
正常的发票吗,不用机动车专用发票吧
你好!是的,正常的发票
怎么做分录,老师可以说详细些吗
你好!就是公司开乘用车,开专票或者普通发票就好
老师开了发票怎么做分录,给供应商抵账怎么做分录
您好,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。借应付账款,贷固定资产清理,应交税费