你好1; 需要开票的; 这样你才能去处理成本费用的; 不然 到时你成本费用没法税前扣除 ; 如果谈的不含税就是 80924/1.13来计算的
我公司为A供应商提供推广服务,他们不要我们开发票。我公司在A供应商采货是0元入库的,这些0元入库的A供应商也不给我们开商品款发票。推广服务金额与货款金额一致。这样可以吗?我公司需要做收入开发票吗?
你好! 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款,我们也欠供应商B的货款,客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元,其中一万多是付给我们的货款,剩下的是他们付给供应商 B的货款,请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B,还是这个协议不应该我们来出呢?该怎么处理呢?
公司卖了一辆车,二手车交易市场管理公司开了一张二手车销售统一发票给我们,请问我们还需要开增值税发票吗?是开给二手车交易公司还是开给买车方?金额按实际金额开具?还是不开票做无票收入?
公司卖了一辆车,二手车交易市场管理公司开了一张二手车销售统一发票给我们,请问我们还需要开增值税发票吗?是开给二手车交易市场还是最终购买方?还是做无票收入申报?金额按交易金额?
你好,老师,公司一辆二手车抵给供应商冲欠款,不需要开票,共抵了80924欠款。供应商不需要我公司开票,我公司报税,报未开票收入,收入金额是报80924还是80924/1.13?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
抵账协议上就表明抵欠款 80924(含车辆购置税及其他的一些费用),应该就是按照80924/1.13报税吧
你好1; 是的;按照这个来处理的
对方不需要我们开票,我们是做汽车配件的,不能开二手车发票,国税局说可以报不开票收入,老师你说影响什么成本费用?这个车原本是我们的固定资产,处置的时候不是走的固定资产清理吗
你好1; 你 报无票收入即可; 你们这个 二手车是你们自己使用过的车辆的话; 这个没有成本哈
我这个分录 是 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产,后面的分录怎么写
你好1; 借银行存款 贷 固定资产清理 、销项税
那这样是对的
你好; 你是小企业会计准则; 可以这样写的 、对的