你好,这个就是多开票的话,你得红色冲销了才行

老师您好:7月份开票的销项税8000元,由于6月份重复做了一笔分录,所以7月将这笔分录冲掉了,同时其中的销项税3000元也冲掉了,所以账面上只有5000的销项税,但进项税有6000,所以账面上有1000的留抵税额。 但是6月重复做账的只有凭证,发票并没有重复,所以7月没有发票红冲。 现在的问题就是7月实际开票销项税8000元,实际进项税6000,应交2000的增值税。 可账面上有1000的进项税留抵。 我想问的是,这1000的留抵,我再8月怎么做分录调整?
老师您好,我们公司是一家商贸公司,19年至今供应商开了100多万的泡面的进项票给我们公司,有部分已经被我们公司抵扣掉了,我们开票给客户泡面开的比较少,现在税局查了说我们进销差异大,要求我们把方面票之前抵扣的进项冲红转出,现在有没有什么补救的方法呀?
老师您好,我公司今年年初收到进项发票入账进费用了,但是还没认证抵扣,现在对方说多开了给我,要开红字给我,是谁开信息表的,另外,红字发票可以只红冲一部分金额的么
老师你好,我公司开票给客户的专票(去年12月)的。现在税务局要求客户要红冲,客户已抵啊,红字发票信息应由我客户开,然后我客户的税额是要作进项转出的。请问我到时候开了的负数发票还要把抵扣联,发票联给他吗?
请问老师,我们是是从今年是4月变为一般纳税人,之前是小规模,去年12月购进12万的材料,今年四月开票15万,为了有进项可以抵扣,就让去年12万客户给我们冲红发票重开了,现在计算第二季度企业所得税时,去年的的12万能当做今年第二季度的成本票吗?
评审费只有人员签字的表格,没有发票,可以税前扣除吗?
12月份甲方给付了20万,我们没有开票,1月份给开票,12月份可不可以不确认收入?
老师,小规模公司在8月份收到法人和股东的投资款计入实收资本200万,需要交印花税吗?
请问老师,单位是餐厅,组织厨师大赛,给获奖的厨师奖励3万元,请问属于职工教育经费么?需要申报个税么?
请问一下,我收到平台的服务费发票,可以写借管理费用贷其他应收款吗
已折旧完的固定资产出售会计分录怎么写?累计折旧和固定资产原值一致,固定资产清理科目写什么?
稳岗补贴 做营业外收入还是冲减管理费用-失业保险
老师好,请教一下季报“计入成本费用的职工薪酬填全年数还是4季度数?
老师好,老板25年1月份买了个手机,发票一直没有做账,会计在电子税务局里查到这个手机发票,这都年底了,请问是否可以计入固定资产,从入账下个月计提折旧吗?还是按照开票时间的下个月计提呢?
老师,我们是新建啤酒企业,11月份生产了5罐,一部分做了试验,一部可以销售,12月份没生产,只灌了600罐1升的铁罐做试验,想问一下车间工人工资还记入制造费用吗?没生产记入管理费可以吗?
是不是在12月货款里抵减比红冲更划算?
对,其实这个我觉得没有什么区别