同学,你好 有发票吗?
老师,我想请问一下怎么做预算。 比如现在是一月份我有一个全年各部门分月的预算表,假设各月预算数不变,一月底的时候我们会看各部门费用有没有超支,比例是实际发生费用除以全年预算数,比较对象是1/12,下个月再看全年预算就是一月实际发生费用加后面十一个月的预算。 但这样全年预算就随着我YTD的数改变一直在变化,二月底我再做预算时,实际发生数变成了一月和二月的合计数,现在我的全年预算数是前两个月的实际加上后十个月的预算数。我一直是这样做的,但老板今天指出来为什么有个部门这个月花了很多钱可是这个月的全年预算比上个月的还要高。所以我应该卡死全年预算的金额,然后按照实际数倒挤各月的预算数吗?整不明白了……
老师您好我问的问题有点复杂,税务局打电话要查我们2021年的账,说有疑点,我们报的个人经营所得是查实征收的,2021年12份月的账,之前的会计是按暂估的成本费用入账的,等到2022年1月底这笔暂估的成本发票开回来了,会计就把应付账款,销售费用返方向冲销了,然后按照实际发票入了成本费用,但是这笔成本费用是不是就变成一月份的了,报税系统上的成本费用也没有改过来,我现在有点蒙蒙的
请问我们每个月有计提一笔费用,但是一直没有支付,到年底累下来金额已经很大了。这个费用我们是按往年预估,也不知道今年是否有很大变动。这个年底需要调整吗?还是说就挂在那里?金额确实大了点。
请问一下如果每个月是按照工时来把工资分配到工单里去,其中年终奖我们每个月会按正常的计提,但有时候受效益影响,可能会在年中或年底有一个很大的调整。那调整的这个月金额会导致工资数有很大变动,那如果还按这个数入到工单,这个月的工单金额会和其他月份差很多,这个要怎么解决呀?
我司最近发现一个问题,有一个技术软件我们实际只有年度使用费,每年都要支付二十几万的使用费,去年我看金额以为是无形资产,就按照无形资产入账进行了摊销,直到今年下半年我们又需要支付同样金额的费用才知道这只是软件的使用费。对于我之前无形资产错误进行计量账务应该如何调整?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
没有,按理说今年是要按月支付的,但因为一些情况,只付了两个月后面就没付了,我们按去年的付款数每个月计提了。
同学,你好 那不行,暂估的费用需要冲销
但是我们确实是需要付的,只是因为一些特殊情况没有付出去,应该明年初会支付,难道费用要全落到明年。
同学,你好 不是,主要是发票,发票能取得吗?
本来属于今年的费用不要预提吗?
同学,你好 需要预提暂估的,但是发票需要在汇算清缴之前取得
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利