你好全责发生制咱符合费用发生了,咱就是计入到费用里记在当月。
支付了2020年1到12月的咨询费 这个月开了发票开的金额是1月到12月的费用。现在才11月 那我怎么入账
老师,今年12月有一笔软件研发的支出,在12月内只会支付一笔定金,剩余款项要明年软件交给我们使用没问题的时候才支付,请问这笔预付款怎么做账能增加12月的成本费用呢
2022年12月支付的设计服务费,未收到发票,挂的预付,2023年1月份收到,借:以前年度调整损益 贷:预付账款,对吗,如果是2021年费用未正常确认费用而是挂的预付,现在确认2021年这笔费用也是同样分录是吧
我司本月支付的一笔咨询费 发票明年1月份才开过来 我这笔挂在预付账款还是计提到本年的费用里
23年12月预提的费用,24年1月支付了这笔费用,并且收到发票了,我做账应该做在23年12月份还是24年1月份呢?
老师,我们购入了一台设备,厂家让我们交了2万保证金,用来保证设备试剂要达到厂家规定的量,达不到量设备要回收,量达到了保证金可以退回。该设备没花别的钱不给开进项票,我们把设备卖给医院开了销项票5万元。请问老师暂估成本一直没有进项发票的话,汇算清缴是不是要调增?这个暂估成本要每个月做,然后次月冲销吗?老师购进分录和暂估成本分录怎么做?
新增一个在产品或者半成品的科目,请问应该增在哪个科目下?
培训学生的心理健康教育的公司有什么税收优惠政策
请问外账,以前没有支付的报销费用计入其他应付,跨年可以用现金支付吗?分录需要对应支付还是可以合并支付?
有些员工10月份就来做了2天,然后10月份马上发了他们这10月份的工资,那我申报9月份个税的时候这些10月份入职几天的这些人要一起申报个税还是要等申报10月份工资的时候再报?
快递费发票还没开,这种可以暂估吗,具体该咋做
老师,就是我如果白天在别处上班,晚上练习下记账公司的账,我练习一两个月,可以成手吗
用于公司内部使用的、电冰箱、洗衣粉、打印纸开了专票可以抵扣吗?
老师,请教一下: 1.我们是否可以将账上的未分配利润转我们的实收资本? 2.具体如何操作? 3.这部分后续是否可以用来支付厂商货款?还是一直放着不能动? 谢谢!
客户个人不要发票,但是打入到我们对公账户了,这个怎么做账,记账到哪个账户。能做到其他应付款吗
这笔咨询费是为了明年在香港开户产生的费用 实际还没 开户 明年再开 这种情况下应该是22年的还是23年的 要不要预提费用 发票明年1月份才开出来
你好 这个业务发生没有呢
今年12月份付的钱 明年再开户 是为了明年香港开户支付的咨询费
这个咨询已经发生了,就在咨询当期计入费用就行。
那就先含税暂估到今年费用 明年一月份到票再调整税金差?
评估的时候不考虑相关税费,然后汇算清缴钱不回来发票就纳税调整就行。 汇算清缴之前回来发票就不用调整。
那我今年是按照含税还是不含税预提费用
按照不含税的暂估,不考虑税款。