你好是的,都要寄回去的。都要寄回给开票方的。

请问老师,有一笔出口业务,我们已经开具了销售发票,确认了收入,但是后期因为产品有点质量问题,客户让我们给予销售折让,这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗?但是开具发票必须有数量,实际是数量没动,只是销售收入冲减了,那怎么开票?我还要申报免抵退税的,申报免抵退时是蓝字申报,红字冲减,比如蓝字数量是5000片,红字冲减1000片,但实际这1000片给予了销售折让,也就是实际我们还是销售了5000片,但红字一冲减是数量也减少了,这样会不会影响出口申报?
我想问一下,17年开出的销售发票我方已经交完增值税了,然后2022年对方一直都没有认证,当时纸质发票作废了,但是电子版里面没有作废,然后2022年开具了红字发票,将红字发票清单和发票寄出后,对方需要给我们写一份证明吗?还有我方的增值税可以抵扣吗?
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了,现在要求开负数。对方开,请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧? 还有就是我公司的进项专票认证了,现在对方要求开红字发票,抵扣联发票联也不用寄回给对方吧? 我这边操作开好红字就把信息表给对方,然后在这个月报税的时候做进项转出就好了,是吗?
我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字,对方6月份发现了,我们就红冲了,我还开具了正确的发票寄给客户了,我想问的问题是第一,我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗?第二,我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗?不拿回来有什么处罚,第三,我们开具的三联发票,销项负数需要在发票上盖发票专用章吗
跟别的公司有纠纷 现实际欠款 35000 由于打官司有调节费 我们需要多付5000。 别的公司开5000 多 这个发票 应该开什么内容比较好些
2025年7月开办的小规模公司,2025年企业所得税申报表总资产怎么计算?
老师,那种往来款比如借款,其他应收款应付款这些往来科目有没有规定什么时候清理完
老师好,我公司名下没有小汽车,但是老板有车,加油发票能走费用吗?开公司名头
出口退税,在增值税申报表中填写哪些内容?外贸企业,货物退税
老师,公司购买的机械又租出去的怎么折旧?
企业执行小企业准则,当无法收回一点账款时,可以做分录,借:营业外支出-坏账损失,贷:应收账款吗,还是直接接:营业外支出-其他,
老师 农业合作社承包农村土地又转包 怎么确认收入?这种是属于免税的吗?
老师 企业所得税申报的人数跟实际人数不符 工商年报人数可以按实际人数填写吗?数据填写不一致会不会有什么影响
公户到账货款55888,前会计去做账摘要写的是其他往来,借方写的应收,我接手后咨询老板,老板说这是一笔货款,我开具了发票,此时我如何做账
是寄回给开票方了
开票方就是我们 那我们开红字发票或者作废发票 是都需要寄给税务局吗
不给税务局你后面作废或者红冲的负数发票这个要给采购方采购方发票不是给你退回来了吗?
然后你后面再开正确的发票,也要给采购方他做账用的。
但是我这边6月份代开的纸质普票 然后8月份税务局提交了红字发票 税务局那边要快递员拿完整的三联发票寄回去 如果寄不回去就没办法开红字发票
你们是从税务局代开的发票吗?
从税务局代开的发票,然后作废红冲,需要把原来的发票退回去。
从税务局代开的才是把发票退回给税务局。
后来这个月我又联系了税务局 税务局那边让我们自行邮寄 我们邮寄了之后 他们显示红票开具成功 也没有给我们寄回来
对呀 就是从电子税务局代开纸质普票
那现在咱要问的问题是啥?
税务局要求寄回发票的情况,我已经回复你了,你确认一下你是不是这个情况?
那除了税务局还有哪能代开呀
税务局代开的情况要作废红冲才把原来发票寄给税务局,不然不寄给税务局是寄给开票的企业。
所以从税务局代开的发票不管是作废还是红字发票都要把原票给寄回去是吧 那开好红字发票税务局那边还会给销售方寄回来吗
你好,一般是自己拿能不能寄你问一下税务局。
所以开成功的红字发票还需要去税务局拿吗
我还以为开成功就可以了 他们也没显示邮寄 还要我们自己去拿吗
那纸质发票都寄回去了 拿回来一个负数发票没法做账呀
你好你原来发票正常入账了收到附属发票就把原来的你好,你原来发票正常入账的收到负数发票就把原来的业务红冲 然后是不是自己取还是给邮寄?要问税务局不是全国统一的?
那之前的发票都寄回去了 那之前的那笔账不就没有原始凭证了吗
可以用复印件进行账务处理。