你好是的,都要寄回去的。都要寄回给开票方的。

请问老师,有一笔出口业务,我们已经开具了销售发票,确认了收入,但是后期因为产品有点质量问题,客户让我们给予销售折让,这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗?但是开具发票必须有数量,实际是数量没动,只是销售收入冲减了,那怎么开票?我还要申报免抵退税的,申报免抵退时是蓝字申报,红字冲减,比如蓝字数量是5000片,红字冲减1000片,但实际这1000片给予了销售折让,也就是实际我们还是销售了5000片,但红字一冲减是数量也减少了,这样会不会影响出口申报?
我想问一下,17年开出的销售发票我方已经交完增值税了,然后2022年对方一直都没有认证,当时纸质发票作废了,但是电子版里面没有作废,然后2022年开具了红字发票,将红字发票清单和发票寄出后,对方需要给我们写一份证明吗?还有我方的增值税可以抵扣吗?
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了,现在要求开负数。对方开,请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧? 还有就是我公司的进项专票认证了,现在对方要求开红字发票,抵扣联发票联也不用寄回给对方吧? 我这边操作开好红字就把信息表给对方,然后在这个月报税的时候做进项转出就好了,是吗?
我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字,对方6月份发现了,我们就红冲了,我还开具了正确的发票寄给客户了,我想问的问题是第一,我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗?第二,我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗?不拿回来有什么处罚,第三,我们开具的三联发票,销项负数需要在发票上盖发票专用章吗
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
老师,老板总是在公司里面,反正转钱出去,我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点,或者是有些员工他们因为都是业务员嘛,他们其实是。每个月工资加奖金是不低的,应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱,他们都是发的3000多,然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿,我就想问一下。如果就是绩效是7000,基本工资基本工资是3000多,那他的离职赔偿也是按1万这个基数,还是按3000那个基数来赔偿呢?
招待费汇算,具体规劝规则
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
是寄回给开票方了
开票方就是我们 那我们开红字发票或者作废发票 是都需要寄给税务局吗
不给税务局你后面作废或者红冲的负数发票这个要给采购方采购方发票不是给你退回来了吗?
然后你后面再开正确的发票,也要给采购方他做账用的。
但是我这边6月份代开的纸质普票 然后8月份税务局提交了红字发票 税务局那边要快递员拿完整的三联发票寄回去 如果寄不回去就没办法开红字发票
你们是从税务局代开的发票吗?
从税务局代开的发票,然后作废红冲,需要把原来的发票退回去。
从税务局代开的才是把发票退回给税务局。
后来这个月我又联系了税务局 税务局那边让我们自行邮寄 我们邮寄了之后 他们显示红票开具成功 也没有给我们寄回来
对呀 就是从电子税务局代开纸质普票
那现在咱要问的问题是啥?
税务局要求寄回发票的情况,我已经回复你了,你确认一下你是不是这个情况?
那除了税务局还有哪能代开呀
税务局代开的情况要作废红冲才把原来发票寄给税务局,不然不寄给税务局是寄给开票的企业。
所以从税务局代开的发票不管是作废还是红字发票都要把原票给寄回去是吧 那开好红字发票税务局那边还会给销售方寄回来吗
你好,一般是自己拿能不能寄你问一下税务局。
所以开成功的红字发票还需要去税务局拿吗
我还以为开成功就可以了 他们也没显示邮寄 还要我们自己去拿吗
那纸质发票都寄回去了 拿回来一个负数发票没法做账呀
你好你原来发票正常入账了收到附属发票就把原来的你好,你原来发票正常入账的收到负数发票就把原来的业务红冲 然后是不是自己取还是给邮寄?要问税务局不是全国统一的?
那之前的发票都寄回去了 那之前的那笔账不就没有原始凭证了吗
可以用复印件进行账务处理。