你好,具体的开的是什么业务的?一般纳税人还是小规模?

你好 请问建筑劳务公司有人挂靠 与建设单位签订了劳务合同 开具了3税率的专票 款到位后收取管理费 余款反给了挂靠人 这种账务处理怎么做最合理
你好 请问建筑劳务公司有人挂靠 与建设单位签订了劳务合同 开具了3税率的专票 款到位后收取管理费 余款反给了挂靠人 这种账务处理怎么做最合理
你好 请问建筑劳务公司有人挂靠 与建设单位签订了劳务合同 开具了3税率的专票 款到位后收取管理费 余款反给了挂靠人 这种账务处理怎么做最合理
老师,我是挂靠分公司的,然后总包总公司跟业主签订合同70万,扣除3个点后剩余679000元跟分包签订合同,现在款项到了,总包分公司扣了两个点后剩余665000元汇到分包合同公司,现在分包合同公司跟我们收5%的管理费,是679000元*5%嘛,还是665000元*5%
建筑公司,有人把项目挂靠给我公司,具体业务:开发票不含税金额请357757.37元,增值税28330.49元,附加税2977.40元,印花税100.37元,企业所得税6691.26元,我们收的管理费是13478.46元,收到工程款330697.12元付给挂靠方金额326291.5元,现在欠挂靠方4465.62元。收到材料发票236074.44元,人工97619.97元。求做账分录,在余额表里看查看到所欠金额和所欠成本,应要和对方对账需要看是否欠钱和对方成本是否给足,我们公司只收管理费,除了管理费是我公司的,其他的都是挂靠方承担,我们打款也是根据收到工程款直接扣除税费,管理费后打给挂靠方。
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些