是的,就是那样子的

老师好,21年12月暂估了500万,22年汇缴前开进来了300万,是不是可以直接冲暂估300万了,发票日期是22年 也可以
老师,22年12月底暂估了一笔劳务费,1月份冲掉了这笔暂估,3月又继续暂估了这笔劳务费,,现在这笔暂估收不回来发票,汇算清缴这笔暂估需要调增吗?可以继续暂估,等到发票开过来再冲回可以吗?
老师,请问一下,我做了暂估成本的话,发票可以跨年度开回来吗?就是我23年做了暂估成本,发票在24年汇算清缴前开回来可以吗?
老师,年底的时候账上缺成本,是不是可以先暂估成本,然后在来年汇算清缴5月三十一号之前来了之前对应的暂估成本发票就可以了是么
老师为啥24年暂估,25年5月31号发票来了,26年汇算25年的为啥要调减
@家权老师回答,别的老师勿接,否则差评。 想问下我公司发生工伤,在预支付款给员工的时候怎么记录凭证呢?
跨区域项目应共开票29万,跨区域备案的合同金额写的280000,开票了开完了,预缴完税款,之后就可以反馈吗?下次在开一张备案信息,把剩下的金额开完
1. 保险公司打款到公司银行账户(代收理赔款2000元) 2. 公司将理赔款转给修理厂(支付修理费2000) 3. 修理厂开具发票给公司(确认修理费用2000 会计分录怎么录。2和3的分录来往能平,第一比代收的款怎么录老师
老师好 。业主25年交物业费从25年一29年底都交了,税款已交纳。现在26年3月卖房,到物业要求退剩下的物业费,可不可以不退?退的话要收回原来开具的发票吗?如果对方提供不出发票要如何处理?如果大家卖房都退费那么账是红字冲回,当月台账与账上就对不上了。恳请老师指教。
你好老师,我这边有家公司工商年检时,注册资本没有在规定的期限内实际缴纳,我年报时应该怎么做?
@家权老师 计提坏账准备和实际发生坏账的时候分录怎么写的?
12月分勾选进项的时候把很多公路发票还有一些没有提付款的发票都勾选了,现在25年一整年的税务与账务对不上怎么办,税务>账上的金额
请问买了一栋大楼支付的过户费记入什么科目
营业执照增容什么意思
季度报送的利润表与做账的利润表有差异, 汇算按利润表报,是指按做账的利润表报吗
不需要更正25年报表吧
不需要更正的,已经取得发票了