1.购入鸡苗:借:生产性生物资产—生长期贷:现金/银行存款/应付账款 2.购入饲料等:借:原材料—饲料贷:现金/银行存款/应付账款 3.发生的人工费和其他费用:借:生产成本—生长期贷:原材料 应付职工薪酬 现金/银行存款 4.蛋鸡由生长期转产蛋期分录:借:生产性生物资产—产蛋期贷:生产性生物资产—生长期 5.结转成本:借:主营业务成本贷:生产成本—生长期

老师,我想请教个问题,比如一家汽车零件企业,我们客户给了图纸,这个产品以前没生产过,我们公司技术部进行确认这个产品能不能做,出具了意见和制作方案,然后这个产品的预算是由哪个部门来做?
老师,我想问下,就是说我们是生产吃的食用油的公司,我们每天要在软件里做生产组装单,但是我们在过销售单的时候,过账不了,说库存是负数怎么解决这个问题呢?
你好老师,我们公司是做休闲观光的那种项目,进了很多树,分批次进行的,我按照生产性生物资产入库的,因为数量太多了,我想按品种折旧比如桂花,玫瑰,但是如果他们后面又进了就不能合进去了是不?请问我该怎么做更好一些?
老师你好,我有一个问题想咨询下,我给我公司另外一家养老院做账,计提2月工资,当时也做了发放2月工资,凭证也都装订了,结果到4月份我才发现才发放2月工资。之前做了发放工资那笔在4月份能不能冲减,在重新做一笔呢
老师想问你一个问题,我们这边在做家禽养殖,我想问下蛋鸡的做账顺序能不能给说下 那个生产性生物资产,我不太会
公司租赁员工 老师车辆租赁费大概是多少钱
老师请问下,生产出口企业,一单分两次报关,都是cif价,第一次是按件数去分摊运保费的,第二次按金额去分摊会不会合理?
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
这种发票是专票还是普票?原值是含税还是不含税?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
车辆购置税怎么做账?上牌服务费怎么做账
劳务派遣公司申报水利建设基金时,是按全额开票收入还是按扣除后的差额做计税依据?
老师,公司私对私打款的,个体工商户给开的发票可以吗
购入固定资产汽车,增加资产卡片的时候,开始使用日期是发票当月还是下月
老师您好,交给贷款的银行的报表,银行余额总共只有几万块钱,利润表一年做了五百万收入,利润做了一百多万,资产负债表未分配利润有几十万,这合理吗有矛盾吗