您好,同学,是可以的,不影响的
问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票,先拿来做成本(因为2022年进项票够抵扣剩余的进票),但是税款那科目是不是做错了,当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”;在今年1月份拿用来勾选抵扣后,不知道怎么做账了,可以不做此进项凭证吗
您好老师,我们有一项工程维修费在今年9月挂账记了费用,12月份全额来票,打算一月份分批打款给对方,请问进项税可以在12月份抵扣吗?这种情况不影响当年所得税吧?
老师我想请教一个问题,我们一般纳税人商贸企业。今年2024年7月份被税务稽查查出要补2022年2023年的无票收入,一共要补30多万的税款。因为一直没交欠税,所以额度被降维每月1000,所以从7月份开始到现在一直没在开票,这个月客户开了100多万的进项发票来,有十几万的进项税额,这十几万的进项税额,我可以认证抵扣吗?然后就有留抵税额,可以抵扣以前的所欠税款吗?这种情况下。留抵税额可以抵扣比以前的税额吗?
老师您好,本年度由于费用大、为了可以多交点所得税,年底有部分费用本来跟供应商说好了1月份开票结账的,结果对方不知道怎么就在12月开出来了,在系统里发现了这几张票,要求对方红冲了,1月份再开给我们结款、也并没有抵扣,会产生什么税务风险吗
老师你好,我们24年9月收到的这张发票并且已经在次月进行了全额抵扣,加工费用也在当月结清,25年2月份的时候税务要求我们进项额转出,原因是对方法人失联税款未交导致发票异常,没办法我们在二月份进行了进项额转出,想请问这个月在记分录的时候该怎么做??我当时入账是做的借:主营成本26460.18 应交税费进项税额3439.82 贷:应付账款29900 借:应付账款29900 贷:银行存款29900。
老师甲公司租村上土地并在土地上修建建筑物后租赁给乙公司。乙公司租赁后统一修建改造使用。租赁合同到期后,双方达成协议:一次性支付补偿金比如1200万。乙方分三年分别支付500,400,300,甲方收款后按年开具发票。支付后乙方获得权利:1、直接跟村上签订土地租赁协议。2、以后政府拆迁等补偿奖励金等归乙方所有。反正就跟甲方没有关系了。3、目前已经支付第一年款并收到甲方开具发票500万,内容租赁费,期间25年全年。疑问:1、今年500万如何入账?一次性进费用?考虑一次入账对利润影响较大,可否按照总金额1200,按照20年预估年限进行摊销?会计上有无摊销和摊销年限的依据?税务上有无风险?如何才合规?
老师晚上好!请问我公司雇佣几名运维人员,他们的社保和劳动关系不在我公司,这种情况我公司给他们能直接发职工薪酬吗
这个代理人跟受益人有关联吗
老师,我的账套做了一家公司的账,但是我不想要了,想换另一家公司来做,不可以重置呢?是因为我有数据的原因吗?是不是要把数据全部删除了才可以重置呢?
零基础考注会的会计,经济法,税法,现在开始每天学8小时,还有300天就要26年考试,时间来得及么?时间够用么?
老师 对方个人给我们公司开的劳务费发票 我们公司给代扣代缴个人所得税 这个分录 借:管理费用劳务费 2900 贷:银行存款 2480 贷:应交税费--个人所得税 420 这样对吗
请问公司的车子被撞了,很严重,保险公司理赔的钱打到公司账户上的,应该怎么做账呢?
这属于奢侈品,入外账有什么坏处呢
老师,生产出口的企业,申报免抵退和申报增值税,怎么的流程,有点乱?看看我理解的对吗 首先是拿到报关单,开出口0税率普通发票, 根据进项发票勾选,留底税(相当于先申报增值税) 然后拿到出口已稽查过的进项发票,报关单,出口销售发票,三个一起进行免抵退申报,算出本月单据齐全出口退税额 根据留底税和本月出口销售退税额对比,哪个低退哪个。
某苗木合作社日常做账未有任何库存商品与成本,做账都是直接购买,购出,这样可以吗?