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老师,残保金需要按减免前计提吗?然后减免部分计入营业外?

2023-12-27 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-27 09:35

学员您好,这种情况是要的。(1)提取时借:管理费用--残保金贷:其他应付款--残保金(2)上交时借:其他应付款--残保金贷:银行存款(或现

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快账用户1188 追问 2023-12-27 09:39

老师 我们的金额申报表上有一个减免前和减免后的 我的意思是计提的时候需要按减免前计提吗

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齐红老师 解答 2023-12-27 09:44

你好,不 要的,这种情况 不要的,按实际需要支付的

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学员您好,这种情况是要的。(1)提取时借:管理费用--残保金贷:其他应付款--残保金(2)上交时借:其他应付款--残保金贷:银行存款(或现
2023-12-27
你好,同学 减免后计提 减免前计提,应交税费转营业外收入 两者处理都可以
2022-10-30
你好,免征的部分就不需要再提了。
2021-12-16
可以计入到营业外收入里面。
2022-04-09
是按减免后的金额计提的,
2020-08-10
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