你好,没问题,这个是可以抵扣的
老师您好,请问下员工没有与我司签订租车协议,但是出差用自己的车去的,开出公司抬头的通行费电子发票,可以抵扣税额吗?
老师,麻烦问下每月进项税勾选抵扣的时候如果供应商名称不一样金额一样的话能勾选吗,比如发票开的是a公司,5000元,进项税入账成了b公司,5000元,可以勾选吗
老师,麻烦问一下,我公司符合5%加计扣除政策,本期进项10000元,本期其他交通类(客运服务)100元税额,那我填写加计扣除申报表的时候本期发生额写10000还是10100?老师,交通类是指员工出差取得的平台打车费用,开具的电子普通发票
老师,您好,麻烦问一下,公司是一般纳税人,员工取得打车平台上开具的电子普通发票,客运服务费,是不是可以抵扣
老师您好,问一下 北京滴滴,天津滴滴,其他名称的网约车开具的普通发票可以抵扣进项税吗?还是只有滴滴打车才可以抵扣?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
好的,那我就放心,因为这种没有员工的信息,
这个有企业的名称,税号就可以了
太好了,每次遇到您,都很专业的老师,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢