咨询
Q

老师第一个我做分录是借:管理费用-服务费贷:应付账款。第二个是借:管理费-服务费 贷:应付账款,老师我都做到一个是技术服务费,一个是安全咨询服务费,我都做到服务费里可以吗

老师第一个我做分录是借:管理费用-服务费贷:应付账款。第二个是借:管理费-服务费  贷:应付账款,老师我都做到一个是技术服务费,一个是安全咨询服务费,我都做到服务费里可以吗
老师第一个我做分录是借:管理费用-服务费贷:应付账款。第二个是借:管理费-服务费  贷:应付账款,老师我都做到一个是技术服务费,一个是安全咨询服务费,我都做到服务费里可以吗
2023-12-27 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-27 11:13

你好,可以都记录到这个科目里面的

头像
快账用户3793 追问 2023-12-27 16:01

老师我这个比如我先付的款后收到发票那我就先记到应付账款了,老师我要是今天付款同时也收到发票了,还用过一遍应付账款吗,还是直接计入管理费用,贷银行存款就可以

头像
齐红老师 解答 2023-12-27 16:02

如果拿到发票的话就可以直接按照下面这个做

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,可以都记录到这个科目里面的
2023-12-27
你好,这个金额一次做管理费用太大吧?
2021-12-02
你好,不对,分录如下 借:管理费用-技术服务费     贷:应付账款-身边云
2022-01-05
可以,你当做平衡是正确的。
2022-03-02
同学,你好,把借管理费用-服务费贷预付账款这笔做负数分录,收到发票再做正数分录
2023-01-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×