你好,可以都记录到这个科目里面的

支付税控系统及技术服务费:借:管理费用-税控系统及技术服务费。贷:银行存款 实际抵扣的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 还是抵扣的分录在支付时一起做,应交税费借方有余额?
老师想问一下,收到的发票开的是研发费用技术服务费,我做账的时候做的管理费用-技术服务费可以吗
老师,付技术服务费28万,我可以这样做账吗? 借管理费用264150 应交税费 15850 贷应付账款 280000
老师好,我们老板垫付了一笔19992元的款项,是让人帮我们公司系统做信息服务的。对方开来的普票是*信息技术服务费*信息技术服务费。那我入账的时候可以写:借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-法人吗
我公司12月预估了一笔服务费,分录是借管理费用-服务费贷预付账款,结转成本借:主营业务成本贷:管理费用-服务费。23年1月份收到这张4万发票请问老师分录应该怎么写。
老师我这个比如我先付的款后收到发票那我就先记到应付账款了,老师我要是今天付款同时也收到发票了,还用过一遍应付账款吗,还是直接计入管理费用,贷银行存款就可以
如果拿到发票的话就可以直接按照下面这个做