对的 借应交税费 贷营业外收入 不交税的

小规模,季度未超过30万,比如开票10万,借:银行存款 贷:主营业务收入99009.9。应交税费_应交增值税990.1。 然后不需要交税,怎么结转?
小规模纳税人开具发票做分录:借:银行存款 贷:应交增值税-小规模增值税 主营业务收入?可以吗?还是说必须贷:应交增值税-销项税额
增值税减免的会计分录怎么做?例如,本月收入10000 会计分录: 借:银行存款10000 贷:主营业务收入9900元 应交税费-应交增值税100元 而我又是小规模纳税人,我这个增值税应该怎么进行账务处理?
小规模纳税人有一个10万的收入,会计分录是 借:银行存款10万 贷:主营业务收入 99009.9 应缴税费-应交小规模增值税 990.1。这个分录对?其中这个应交小规模增值税怎么处理呀?
请问老师,我是小规模纳税人的会计,现在收到一笔货款,这么写分录对吗?第一笔 借银行存款1000 贷主营业务收入990.10 应交税费–应交增值税(小规模纳税人专用)9.9 第二笔 借应交税费–应交增值税(小规模纳税人专用)9.9 贷营业外收入–政府补助9.9
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
个体工商户,定额的,没有超额,需要报税吗?
25年第四季度重分类报表,金蝶软件那边给我公式弄错了,申报已经报了,然后资产负债表预收账款和应收账款有问题,现在25年报也报了,审计所得税汇算清缴也弄了,我还要改之前的报表吗?一般纳税人还是只改26年一季度报表?重点是一季度的所得税申报也要填一季度季初数据的,直接改成对的季初?
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
我九月份有个收入没有做到营业外收入里面?可以跟十二月份的一起做吗?
是在做一张凭证给他做出来吗?
可以的可以这么做的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。