你好,缴纳增值税时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款

应交税费应交增值税三级科目销项进项每月都转到了未交增值税,进项大于销项时,转入了未交增值税的借方,这样操作可以吗?年末就不用重新结转进项和销项了
请问老师,一般纳税人缴纳增值税月末账务如何处理?进项大于销项,销项大于进项,缴纳增值税,附加税,所得税时会计分录如何做?谢谢
3月销项税额52245.14,没有进项,还需要转出未交增值税这一步吗,还是直接计提增值税,然后次月缴纳就可以了?8月进项大于销项,不需要缴纳增值税,留抵3467.54,需要做账务处理吗?
老师 假如每月进项大于销项 不用做账吗 假如每月销项大于进项 账务:借:应交税费—应交增值税-转出未交税额 贷:应交税费-应交增值税——未交税额 每年年末结平销项税额、进项税额 是这样的思路对吗
最近几年每月因进项大于销项,所以未缴纳增值税,每月月末都会将多的进项转入未交增值税。11月份销项大于了进项,需缴纳增值税。缴纳的分录我应该怎么做
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?