这个从零开始就可以了。
老师,我们公司收购了一家公司,我们是2020.4月开始接手做内账,但是之前这家公司是没有做过内账的,他那边移交给我们的基本户银行卡有几毛钱的余额,还有两张老板的私人卡也有点余额,那我们从4月开始建账的话,这个余额录入期初数据又会不平,那应该怎么做才能把这个余额做进去呢?
老师,我刚接了一个成立了一年的公司的账,账很乱,他们把账套也删了,那我建账的时候怎么弄,我还是没搞明白,我有个科目9月份的余额表,还有7-9月份的资产负债表,我按哪个建起初数?我刚开始用的科目余额表,测算不平衡
老师啊,就是今天我朋友问我我一个问题,就是那个他们公司最开始他们一开始承接业务的时候,那时候还没办那个营业执照,然后就用那个私护进行给那些司机转账啥的,他们这个是就是不开税票的那种,然后呢,他们现在就是遇到一种状况,因为往那个私户里打钱的时候,也不是他们法人往里打的,但是他们的虽然说是独资企业,然后那个法人是法人是独资企业嘛,然后,但是他们这里头就是在法律上,他是一个独资企业,但是实际上他们也是自己内部是有股东的。就属于股东吧,然后那个一直都是别人往他的私户里打钱,然后在那个往那个外边儿付款,他在往外付款,然后之后呢,有了公户之后还是这个人往公户里头打钱,这样的话还是属于借入资金吗?就是不管是往公户还是私户那部分打款都是属于借入资金吗老师
#提问#,老师,我们公司有个项目是走的内账。实际挂靠的别的公司的,没有走我们公司的账,但实际是我们承接的项目,然后我们负责垫资,被挂靠的那个公司有了项目回款在通过私户什么的把钱转给领导。我们做的是建筑工程类的,材料是我们自己采购,然后因为我们采购,欠人家材料款,一直没付,然后被对方起诉了,法院直接把我们公司账户冻结了,并且划扣了货款(但是这家供应商不是走的我们公司的账,走的被挂靠公司那的,实际业务他知道是我们在做,所以告了我们),那这个法院从我们公户划扣的钱我应该怎么入账?
老师有个公司转接给我们,然后法人和对公户什么的我们都变更了,那我们建账是按照他原来的科目余额建还是一切归0从头开始。
小规模纳税人没有开发票的费用是不是会增加交税额度
老师,您好,民非企业,经营范围:开展专业研究、学术交流、成果鉴评、信息交流、专业培训、咨询服务、编写专业刊物。根据经验范围都能开具哪些发票呢?
老师这月社保申报为啥不显示医疗保险呢
请问这样装订可以吗哈哈
老师好,麻烦请教一下我给代账的公司处理了老账,查账查出600万其他应付款款,转给老板,其他应付款销账600万,给老板转了600万,再收到发票再继续冲其他应付款,能消掉一部分发票,解决了利润低的问题,收他多少钱合适?
老师想去高新企业面试,老师可以讲一下高新企业
老师,如果当期所得税和印花税计提的不对,已经结账了下期怎么补计提?分录是什么?
老师,请问下公司即将关闭,剩余的存货可以折价销售给同市场的个体户吗?我们公司是一般纳税人,开的发票十三个点,价税合计等我我们公司的库存成本,这样操作可以吗
小规模和一般纳税人教附和地教附优惠多少?
老师,请问一下企业工商年报在6月30号之前已经公示了,但是7月现在又发现不对还可以改正吗?现在改正的话有没有什么不好的影响?